Здравствуйте, уважаемые клерки!
В связи с закрытием квартала возник очень важный и очень срочный вопрос - куда девать, как правильно учесть суммовую разницу с аванса?
А дело в том, что Заказчик, еще в начале года, перечислил нам крупный аванс, в рублях, но сумма аванса определена по договору в у.е.=1 долл. США. Через некоторое время договор был расторгнут, а аванс мы стали возвращать, опять же, пересчитывая долл. США в рубли на день платежа. Курс доллара весь год падал, и по окончанию возврата аванса, который зафмксирован двухсторонним актом (опять же, в долл. США) у нас осталась сумма порядка 500 тыс. руб. - получается, суммовая разница с аванса. НДС с нее мы уже уплатили.
Как ее правильно учесть?
Может, Д.62.2 К 90.1 - выручка?
А куда тогда НДС, который висит на Д.76.АВ?
Помогите, плиз.!
Спасибо.![]()

