Совсем я новичек в экспорте %-/ подскажите пожалуйста общие моменты по экспорту в части НДС, вот у нас был товар мы его приобрели НДС приняли к вычету по нему, потом решено часть этого товара было экспортировать, соответственно восстановили суммы НДС ранее принятые к вычету по товарам и услугам связанным с экспортом на 19 с 68, отгрузили товар на экспорт соответственно к начислению по Кт. 68 у меня ничего не ставится, как я понимаю, так как ставка 0 %, собираем документы за 180 дней подаем, нам подтверждают экспорт, мы с 19 ранее восстановленный НДС ставим обратно. Но литературе и в форуме все время попадаются сообщения про возмещение налоговой сумм НДС, или же про то что возмещенный НДС может быть зачтен или да же возвращен налогоплательщику на р/с, честно запутался совсем %-(, это что нам возвращает налоговая НДС который мы по материалам использованным для экспорта восстановили ? так мы же его уже в зачет взяли, когда нам экспорт возместили ? если туплю сильно не обижайтесь задайте уточнающий вопрос отвечу :-)) объясните плз.




