×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Аноним
    Гость

    НДС при продаже а/м физическому лицу,подскажите!

    Наша фирма продала а/м физическому лицу за 10 т.р. Остаточная стоимость а/м 89 т.р.
    Я выписала сч/ф на 10 т.р. (в т.ч. НДС-1525 р.),а теперь засомневалась-правильно ли я исчислила НДС? Надо было из 10 тыс.извлекать НДС ,или сверху на 10 т.р.,или ,может быть,на всю остаточную стоимость? Подскажите,как будет правильно,совсем что-то запуталась! Буду оч.признательна!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    05.03.2002
    Сообщений
    895
    Он вам сколько платить будет? если только 10 тыс, то пишите "в т.ч.", а если уговорите его на 11 тыс.800 руб., то тогда сверху

  3. все чему-то учусь Аватар для Диана78Ya
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Ногинск МО
    Сообщений
    440
    Внутри НДС у Вас
    Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой И он часто там же, где и вход.

  4. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    убыток от реализации ОС и НУ получили?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  5. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Налоговая база по НДС определяется как стоимость данного объекта ОС, исчисленная исходя из цены, определяемой в соответствии со ст.40 НК РФ, без включения в нее НДС. Так что обратите внимание на ст.40!
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)