Что то слвсем запуталась...
Организация только начала работать, в 3-м квартале была произведена закупка продукции, тем самым образовался входяций НДС. А реализация пройдет в 4-м квартале ( НДС поквартально). Я поставила в деларации как входящий НДС, но к возмещению не поставила, т.к. не было ни одной реализации. Я теперь в 4-м квартале могу взять его к возмещению? Или надо сдать нулевую уточнеку за 3-й, а в книге покупок поставить четверным.



Ответить с цитированием
