×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    г.Подольск
    Сообщений
    254

    Входящий НДС...

    Что то слвсем запуталась...
    Организация только начала работать, в 3-м квартале была произведена закупка продукции, тем самым образовался входяций НДС. А реализация пройдет в 4-м квартале ( НДС поквартально). Я поставила в деларации как входящий НДС, но к возмещению не поставила, т.к. не было ни одной реализации. Я теперь в 4-м квартале могу взять его к возмещению? Или надо сдать нулевую уточнеку за 3-й, а в книге покупок поставить четверным.
    Поделиться с друзьями
    Человек создан для счастья, как птица для полета...

  2. Краса Аватар для VasilisaV
    Регистрация
    21.03.2006
    Адрес
    36Царство
    Сообщений
    773
    Я поставила в деларации как входящий НДС, но к возмещению не поставила
    это как это?
    сдать нулевую уточнеку за 3-й
    похоже надо.
    А к возмещению
    в 4-м квартале
    и в
    книге покупок поставить четверным
    С уважением)

  3. Клерк
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    г.Подольск
    Сообщений
    254
    Это так: В графе расчет поставила, а на втором листе к возмещению нет.
    Значит за третий квартал пойдет нулевая, а за четвертый вход./исх.?
    Человек создан для счастья, как птица для полета...

  4. Клерк Аватар для anfisa0001
    Регистрация
    10.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,439
    Нигде в НК не сказано, что право на вычет (возмещение) зависит от наличия НДС начисленного, т.е. реализации. Хотя налорги думают иначе, даже несмотря на судебную практику.
    Если не хотите рисковать, сдайте уточненку за 3 квартал без вычетов и включите их в 4.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)