×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Клерк Аватар для Эльмира
    Регистрация
    24.01.2003
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    439

    Отргузка без счетов 41 и 45???

    Добрый вечер. Работаю в производственной фирме 4 месяца. Так как опыта работы в производстве нет ( была главбухом в торговле), то воспринимала сложившуюся систему учета в фирме как должное. И пока втягивалась, пока 9-ти месячный отчет.......И вот сейчас призадумалась. У прежнего главбуха учет материалов (товаров) идет без счетов 41,45. Такая ситуевина: Поступает материал, рабочие изготавливают вентиляционные системы и устанавливают на объектах. Проводки, которые делает программа (как настроили то понять не могу):
    Д 10 К 60 Поступили материалы
    20 10 Списание в производство
    62 90,1 Отргужено продукции собственного изготовления
    90,2 20 Себестоимость

    и ВСЕ!
    Ни товары на складе, ни товары отгруженные. Разве это правильно? Или это не товар вовсе? При чем недавно у нас была аудиторская проверка фирмы учредителя. Никаких вопросов у них не возникло. В 1СБухгалтерия делаем документы так - Поступление материалов, Списание в производство, отгружается товар!!!! Как все списывается то, не пойму. Справочники то разные.
    Поделиться с друзьями
    С уважением, Эльмира!

  2. #2
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Ну и откуда бы в производстве взяться 41 счету при отсутствии товаров, приобретенных для продажи.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. #3
    Клерк Аватар для Эльмира
    Регистрация
    24.01.2003
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    439
    Так, выходит правильно чтоли?
    С уважением, Эльмира!

  4. #4
    Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Если вы считаете, что это не правильно, то придумайте, какой товар вы производите, чтобы получился счет 41 или 43. Оприходуйте его при производстве. Ну, и так далее... Если вы так хотите...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2004
    Сообщений
    3,194
    все верно-тока материал

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    Только если судить по проводкам у вас работы производственного характера а не производство
    А так классика следующая:
    10-60
    20-10
    43-20
    90,2-43
    62-91,1
    Или так:
    10-60
    20-10
    40-20- формирование факт себестоимости продукции
    43-40 - оприходована продукция по нормативной себестоимости
    90,3-43
    62-90,1
    90,2-40-списана разница между нормативной и фактической себестоимостью

  7. #7
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    А что в договорах с Заказчиками? Вообще-то схема похожа на работы (услуги).
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    Цитата Сообщение от ЛО
    А что в договорах с Заказчиками? Вообще-то схема похожа на работы (услуги).
    А вы, например, с установкой сигнализации не сталкивались?
    Выдают КС-2, КС-3 и счет-фактуру. И все крутись как знаешь.
    Самое натуральное ОС, а передают как работы.

  9. #9
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    А вы, например, с установкой сигнализации не сталкивались?
    Сталкивалась, только вневедомственная охрана КСки не давала , простой акт. А вообще я с вами не спорю, я потому и спрашиваю у автора - как с заказчиками оформляются документы.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от xboct
    А вы, например, с установкой сигнализации не сталкивались?
    Выдают КС-2, КС-3 и счет-фактуру. И все крутись как знаешь.
    Самое натуральное ОС, а передают как работы.
    и при установке сигнализаций выдают акты, сметы
    не согласна, что это основное средство, потому как все сигнализации и датчики вобщем-то независимы друг от друга

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    Цитата Сообщение от ЛО
    Сталкивалась, только вневедомственная охрана КСки не давала , простой акт. А вообще я с вами не спорю, я потому и спрашиваю у автора - как с заказчиками оформляются документы.
    да и я не спорю
    а мне вневедомственная КС-2 выдала.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    Цитата Сообщение от Аноним
    потому как все сигнализации и датчики вобщем-то независимы друг от друга
    И что они по отдельности работают. Все равно ОС. Или несколько ОС, если вам так удобнее.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    они стоят мало в основном, поэтому и не ос:-)
    и потом передают то фирмы услуги с материалами, а не основные средства, может у вас и получаются основные средства, но не они их продают, поэтому и актов на передачу ос нет

  14. #14
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    xboct, ОС то возникнет у вас, после того как Вы соберете все затраты на отписанные ими датчики, приборы, завершенные работы на 08 счете и введете все это в эксплуатацию...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    Цитата Сообщение от Larky
    xboct, ОС то возникнет у вас, после того как Вы соберете все затраты на отписанные ими датчики, приборы, завершенные работы на 08 счете и введете все это в эксплуатацию...
    Да я знаю. Но все равно спасибо.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Эльмире: и в данном случае и установка вентиляционных систем и установка сигнализаций по смыслу одно и то же: затраты на 20, потом списываются на 90, продукцию вы не производите
    хотя если вы производите что-то вроде отдельной установки вентиляционной системы, то можно и через 43 пропускать

  17. #17
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    а мне вневедомственная КС-2 выдала.
    Видать, вам попалась более продвинутая
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  18. #18
    Клерк Аватар для Эльмира
    Регистрация
    24.01.2003
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    439
    Всем спасибо.Нашла сегодня в Консультанте. Можно отгружать сразу со склада. ТО есть такие проводки вполне допустимы. КС2 и КС3 у нас выписываются. Отлегло.
    С уважением, Эльмира!

  19. #19
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Эльмира,а реализация у Вас накладными оформляется?Или актами?

  20. #20
    Клерк Аватар для Эльмира
    Регистрация
    24.01.2003
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    439
    Цитата Сообщение от Чиж
    Эльмира,а реализация у Вас накладными оформляется?Или актами?
    Бывает накладными, бывает актами. По-разному. Этим занимается начальница планового отдела. Если голые услуги, только акт.
    С уважением, Эльмира!

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    334
    Наша организация монтирует системы сигнализации для отделений фед. казначейства. Договор, смета, акт с формулировкой: "работы по договору ...". Материалы только в смете указаны.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2005
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    125
    Цитата Сообщение от Эльмира Посмотреть сообщение
    Нашла сегодня в Консультанте. Можно отгружать сразу со склада. ТО есть такие проводки вполне допустимы. КС2 и КС3 у нас выписываются.
    А не дадите ссылочку, что конкретно вы в консультанте нашли, а то ситуация у нас очень похожая, хотелось бы почитать, может тоже сомнения развеются

  23. #23
    Клерк Аватар для Эльмира
    Регистрация
    24.01.2003
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    439
    Нашла статью "Учет себестоимости готовой продукции" автор Беляев Н.А. Консультант по налогам ЗАО BKR Интерком Аудит. Цитирую- В случае, когда гтовая продукция реализуется непосредственно из цеха (прямая реализация) возможно вести учет готовой продукции без применения счетов 40 и 43. При этом себестоимость продукции списывается непосредственно с кредита счета 20 в дебет счета 90, субсчет "Себестоимость продаж" Эта запись делается в конце отчетного периода, когда определена фактическая себестоимость готовой продукции."
    С уважением, Эльмира!

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2005
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    125
    Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)