Добрый день ! Помогите решить проблему. По договору с сетью - мы являемся Поставщиками и предоставляем 3% скидку от цены на наш товар (по их расчетам - за каждую отгрузку- в конце месяца они нам представляют уведомления на сумму скидки от объема поставки). По правилам мне (тяжело вздыхая) - нужно править реализацию, менять сч/фактуры и т.д. НО ! Сеть. магазин - требует от меня минусовую счет/фактуру на сумму скидки. С монстром не поспоришь- так что ж делать ?
Второй вопрос покажется наивным, и все таки : сеть. магазин нам выставляет счета за рекл. услуги, потом мы должны делать взаимозачет в счет их дебиторки, требования - Акты делать по ДАТЕ АВИЗО ?! Что это ? Даты выставленных ими Актов ? (не похоже...) счетов на оплату они пока не выставляют, может кто то сталкивался ?



