Коллеги, подскажите, пожалуйста.
В ноябре этого года мы покупаем основное средство стоимостью 25000 рублей. В этогом году мы работаем с НДС, поэтому НДС зачтем. Но в следующем году наши услуги не будут облагаться НДС. Что делать с НДС, зачтенным в этом году.


