Уважаемые Клерки! Перечисляла пени по НДС, и ошибочно указала КБК (указала КБК по НДС , а не по пеням НДС). Остальное всё правильно заполнено: ЗД, ПЕ..
Подскажите! У кого была такая ситуация? Может мне заново перечислить пени? А ту сумму отнести как уплату налога на НДС?
Спасибо.

Ответить с цитированием
