Народ всем привет!
Подскажите пожайлуста, наверное мне заний не хватает. У нас сложилась следующая ситуация. ЧП (поставщик) оказывает нам услуги по грузоперевозки, как нами было выясненно чисто случайно недавно, он находится на ЕНВД, но часть актов на оказанные услуги нам выставляются с НДС а часть бед НДС, соответственно часть со счет-фактурами, а часть без счетов-фактур. Мне бухгалтер этого ЧП утверждает, что было какое-то крутое объяснение, что плательщик ЕНВД могут выставлять НДС а могут и не выстовлять. ЭТО ПРАВДА?!![]()


Народ всем привет!
Ответить с цитированием