Вобщем, вопрос риторический, пишу от безысходности...![]()
ГТД нет, есть обязательство о ее подаче. Число 31-е, товар выпущен и реализован. НДС и тамож.платежи, конечно, уплачены. НДС по этой поставке я могу принять к вычету только после получения ГТД, правильно?![]()

Ответить с цитированием