×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Растишка
    Гость

    Кассов.метод->обнуление 90 счета.

    Фирма на кассовом методе.
    На конец 1 кв-ла имеются
    отгруженные, но еще не оплаченные
    товары.
    д62-к90 100 руб.

    Вопрос:
    Как закрыть 90 счет ведь выручка еще
    не поступала?
    Или изначально такая проводка д62-к90
    делается только фирмами, которые работают
    по отгрузке? Какие проводки нужны в моем
    случае? Подскажите плиз.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    бухучет отдельно, налоговый отдельно!
    в бухучете проводка д 62 к 90 возникает при отгрузке товара и переходе права собственности.
    в налоговом учете делаете налоговые реестры, в которых учитываете доходы и расходы кассовым методом.
    Демидова Татьяна

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо, но как в БУ - оставлять незакрытым 90 счет?

    Растишка

  4. #4
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    почему незакрытым? закрытым.
    Демидова Татьяна

  5. #5
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Растишка
    кассовый метод для исчисления налога на прибыль? Так?
    В бу у вас отгрузка отразится проводкой 62/90.
    А вот для целей налогообложения у вас реализацией будет считаться только та отгрузка которая оплачена.
    Вы не путайте бу и ну.
    Закрывайте спокойно 90 счет, обычным порядком так как он закрывается.
    Что то осталось не понятным? Спрашивайте

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Мария: хорошо, я обнуляю 90 счет, оставляя сальдо по субсчету незакрытым. Т.е по БУ получится прибыль больше чем в НУ. Здесь нет несоответствия?
    Растишка

  7. #7
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Аноним
    не понимаю ход ваших мыслей.
    От того что сальдо по субсчету остается не закрытым, прибыль по бу и по ну ни как не меняется.
    Прибыль по бу и ну отличается в том случае, если какие то расходы, вы для целей налогообложения не отнесли к расходам уменьшающим налогогоблагаемую базу.
    Но ни как не от того, как вы закрывали счет 90.

  8. #8
    Клерк Аватар для Irisha
    Регистрация
    17.12.2002
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    337
    Я бы не стала сразу относить выручку на Кт 90 всю сразу.
    Если относите, тогда остаток по Кт 90 списывайте на доходы будующих периодов 98 счет. Мне удобно расчеты с покупателями вести за балансом на Кт 90 у меня только ДТ 50,51,76
    С уважением Ирина

  9. #9
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Irisha
    я вообще ни чего не поняла

  10. #10
    Клерк Аватар для Irisha
    Регистрация
    17.12.2002
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    337
    Дт 51,50,76,60 Кт 90,1
    Дт 90,2 Кт 68,2
    Дт 90,3 Кт 45,1; 45,2
    Дт 90,9 Кт 99
    Это у меня так, можно и так:
    Дт 62 Кт 90,1
    Дт 90,2 Кт 68,2
    Дт 90,3 Кт 45,1
    Дт 90,9 Кт 99
    Дт 90,1 Кт 98,1 - неоплаченная часть
    С уважением Ирина

  11. #11
    Клерк Аватар для Irisha
    Регистрация
    17.12.2002
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    337
    Но я считаю, последние проводки с 90,1 неудобными
    С уважением Ирина

  12. #12
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Я бы сделала так:
    бухучет ведем по отгрузке проводки стандартные.

    отгрузили товар
    д 62 к 90.1
    д 90.2 к 41

    закрыли 90 счет
    д 90.9 к 99

    В налоговом учете создала регистр учета доходов и расходов.
    Слева - вся оплаченная выручка.
    Справа - все оплаченные и понесенные расходы.
    Внизу - разница между выручкой и расходами - налогооблагаемая прибыль, с которой исчисляется налог.
    Демидова Татьяна

  13. #13
    Клерк Аватар для Irisha
    Регистрация
    17.12.2002
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    337
    Можно, конечно, и так. У меня просто два в одном получается, но зато покупателей приходится за балансом вести.
    С уважением Ирина

  14. #14
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    Не могу говорить за всю "политику по оплате" у меня "по-оплате" только НДС.
    При реализации начисляю НДС с реализации через 76 счет
    Например:
    Д62 К90 -реализация
    Д90 К76- НДС
    при оплате покупателя с суммы оплаты НДС
    Д76 К68

    Таким образом на 76 оседают суммы НДС не оплаченные покупателями и отложенные для начисления....

    Ну в общем.. может чем-нибудь Вам поможет?...
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)