×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. Аноним
    Гость

    Проводки при вводе долга

    Заключили договор по которому должны заплатить в течение нескольких месяцев определенную сумму. Платежи разбиты по месяцам. Договором предусматривается с момента подписания переход в нашу собственность предприятия, имущество которого необходимо перед постановкой на наш учет нужно зарегистрировать. Т.е. вопрос состоит в том, как внести в наш учет сумму которую мы должны заплатить. Какие нужны проводки ? Стоимость имущества пока не известна.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    ???

  3. Аноним
    Гость
    Исходное сообщение Мария
    ???
    Какие проводки в принципе делаются ? Напр. в 1С. Ввожу задолженность вручную не сходится баланс. Документа по вводе задолженности нет.
    Вопрос. На какой счет относить наш долг и какими проводками ?

  4. Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Аноним , если ничего пока неизвестно - то никаких проводок делать не нужно. Просто так задолженность никак не отражается. Вот если Вы получите имущество, то оприходуете его в корреспонденции со счетами расчетов - там и будет видна ваша задолженность.

  5. Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Написано все не очень понятно для меня.
    Имущество как я понимаю вы получили?
    Тогда поставьте его на баланс проводкой 08 -60.
    Потом когда будете гасить задолженность, сделаете проводку на сумму оплаты 60-51.
    Или я что то не так поняла?

  6. Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Аноним
    проводки на задолженность не делаются, да и как вы сделаете проводку? На какую сумму, если она не известна?

  7. Аноним
    Гость
    В договоре указана конкретная сумма и конкретные сроки погашения.
    Поэтому логично в учете отразить нашу задолженность.
    А на какую сумму мы получим имущество пока не известно, нужна его оценка (транспорт, недвижимость и т.д.) и госрегистрация.
    Т.е. поставить на баланс его пока нельзя, а долг УЖЕ есть.

  8. Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Аноним , долг появится, когда будет имущество.

  9. Аноним
    Гость
    Но мы уже оплатили часть суммы. Её то точно нужно как то проводить.

  10. Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Аноним

    У каждого своя логика, но есть еще бу, который может с вашей логикой не сходиться.
    Мне интересно как по вашей логике можно это провести, расскажите если не трудно.

    А вот для того чтоб получить стоимость ОС на 01 счете, затраты сначала собираются на счете 08, там и будут все ваши затраты по этому имуществу, и когда стоимость сформируется , будет сделана проводка 01 - 08. (Это я про
    Исходное сообщение Аноним
    транспорт, недвижимость и т.д.) и госрегистрация.

  11. Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Аноним
    я уже написала об этом выше
    Исходное сообщение Мария
    сделаете проводку на сумму оплаты 60-51.

  12. Аноним
    Гость
    Исходное сообщение Мария
    Аноним
    А вот для того чтоб получить стоимость ОС на 01 счете, затраты сначала собираются на счете 08, там и будут все ваши затраты по этому имуществу, и когда стоимость сформируется , будет сделана проводка 01 - 08. (Это я про
    Затраты на 08 счете - это фактически перечисленные средства ?
    А где указать сумму по договору ?

  13. Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Исходное сообщение Аноним
    Но мы уже оплатили часть суммы. Её то точно нужно как то проводить.
    Ну извините, мы об этом не догадались.
    Конечно, надо проводить, проводка Д60 К51, только она отражает не вашу задолженность, а задолженность поставщика вам.

  14. Аноним
    Гость
    Исходное сообщение Ленка

    Конечно, надо проводить, проводка Д60 К51, только она отражает не вашу задолженность, а задолженность поставщика вам.
    С каждым новым ответом понимание ситуации покидает меня...
    Вроде продавец ничего нам не должен. Он продал, мы должны. Может кто нибудь систематизирует ответы и впишет потерянные звенья ?

  15. Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Так, спокойно, еще раз...
    Само по себе заключение Договора не влечет за собой никаких последствий в отражении этого славного момента в бух.учете. Заключили и заключили, может Вы потом передумаете по нему вообще работать? Никакой задолженности у Вас нет.
    Дальше - Вы оплатили проводка 60 51, но ничего не получили, поэтому и выходит долг поставщика, когда Вы получите - оприходуете Д08 К60, 60 счет или закроется или Вы увидите кто кому что должен.

  16. Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Исходное сообщение Аноним

    Затраты на 08 счете - это фактически перечисленные средства ?
    Неееттт!!!!!!!


    Исходное сообщение Аноним

    А где указать сумму по договору ?
    Нигде!!!!! 25-ый раз

    Что не понятно?
    Заключили договор - ни чего не делаете, ни какие проводки.
    Оплатили, сделали проводку кредит 51 дебет 60.
    Кредит счета 51 означает что деньги от вас ушли дебетовое сальдо на сч. 60 означает, что ваш поставщик вам должен что -то.
    Потом когда это что-то придет сделаете проводку кредит 60 - дебет 08. Получится что поставщик теперь вам ни чего не должен, а на счете 08 у вас появились активы.
    Что не понятным остается?

  17. Аноним
    Гость
    ПОнятно. Теоретически так. Но практически он ничего не должен

  18. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Договором предусматривается с момента подписания переход в нашу собственность предприятия, имущество которого необходимо перед постановкой на наш учет нужно зарегистрировать
    купили целиком предприятие? ООО? ЗАО? фирму? Это слияние, присоединение?
    В договоре указана конкретная сумма и конкретные сроки погашения.
    Поэтому логично в учете отразить нашу задолженность.
    речь, видимо идет о начислении.
    По договору вы обязаны начислить, если имущество фактически получено (по акту приемки-передачи имущества).

    Я поняла так: имеется имущество, его цена указана в договоре. Но реальная (рыночная) цена - другая, поэтому вы собираетесь имущество оценить и поставить на баланс по рыночной стоимости?
    сначала ставите на баланс по стоимости, указанной в договоре, потом проводите оценку и увеличиваете стоимость в результате оценки.
    д 08 к 60
    (д 19 к 60) - если есть ндс
    д 01 к 08
    Но мы уже оплатили часть суммы. Её то точно нужно как то проводить
    д 60 к 51
    д 68 к 19 - на сумму оплаты, но не более суммы ндс данного имущества.
    Демидова Татьяна

  19. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Аноним Вы бы себе имя выбрали, чтобы легче было общаться, а лучше - зарегистрироваться!
    Демидова Татьяна

  20. Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    8
    Подписан организацией договор на оказания услуг. Работу произвели. А оплаты по договору нет. Хотя срок оплаты прошёл.
    Какие делать проводки?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)