Вопрос вот в чем:
Оплатили ин лицу за услуги на территории РФ,НДС сами в бюджет оплатили.Теперь мы НДС можем к зачету принять,как я понимаю,выписав сч-фактуру.А вот какие реквизиты в сч-фактуре указывать?т.е. мы будем являться и продавцом и покупателем?
И еще... слышала,что НДС,уплаченный в качестве налогового агента ин лицу можем отнести в состав расходов по прибыли.Так ли это?

