Ситуация - организация УСН 15 %, купила товар 10 шт по 100 руб, перепродала 4 шт по 200 руб, ведется бухучет, правильно ли я понимаю проводки и учет расходов:
1. Оплатила поставщику
Д 60 К 51 1000 руб за 10 шт
2. Д41 К 60 поступило 10 шт*100= 1000 руб
В расходы для налогового учета не включаю
3. Д 62 К 41 продано 4 шт*200 = 800 руб
Включаю в расход 400 руб 4шт*100руб
Но в этом случае на 41 счете образуется потом кредитовое сальдоКак быть?
Остальные товары в расход списываю тоже после реализации? Нужно ждать оплаты или по товарной накладной?


Как быть?
Ответить с цитированием