Добрый всем вечер! Помогите пож-та! Наша фирма-инвестор, заказчик построил для нас оф.-скл. комплекс, в сентябре все расчеты завершились. В октябре мы продаем этот комплекс 3-ей фирме. Как рассчитать НДС за октябрь? наша главбух говорит, что должно засчитаться: полученный доход от 3-ей фирмы и наши понесенные расходы перед заказчиком