×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    может быть и клерк
    Регистрация
    03.09.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    286

    НДС с ошибочно перечисленных сумм

    Нам ошибочно перечислили деньги на р/с за продукцию, мы проплатили нашему поставщику аванс, нас попросили вернуть ошибочно перечисленные, что мы и сделали, получив на р/с назад аванс от поставщика в течение одного налогового периода. Вот теперь сижу и думаю: будет ли это авансом в целях исчисления НДС и нужно ли все это отражать в декларации?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Я бы не отражала.

  3. #3
    бешеный цветочек Аватар для Даша
    Регистрация
    02.05.2003
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    607
    Авансы облагаются НДС, только если они получены в счет предстоящих поставок, выполнения работ (ст.162 НК). Если на расчетный счет упала неизвестная сумма, то НДС платить не нужно. Что Вы имеете в виду под "нам ошибочно перечислили"?

  4. #4
    может быть и клерк
    Регистрация
    03.09.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    286
    Все, спасибо, поняла.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)