Нам ошибочно перечислили деньги на р/с за продукцию, мы проплатили нашему поставщику аванс, нас попросили вернуть ошибочно перечисленные, что мы и сделали, получив на р/с назад аванс от поставщика в течение одного налогового периода. Вот теперь сижу и думаю: будет ли это авансом в целях исчисления НДС и нужно ли все это отражать в декларации?



