Ситуация такая. Подали декларацию за июнь. По ошибке указали выручку больше на 5000р. примерно. Как теперь быть в связи с новыми веяниями. Просторнировали саму выручку и С-Ф по ней. В книге продаж ничего не отразилось (1С). Как вообще нужно поступить, если сторно проведено 1 октября? Что делать с НДС?



Мила