×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    В декларации по НДС завышена выручка. Как исправиться?

    Ситуация такая. Подали декларацию за июнь. По ошибке указали выручку больше на 5000р. примерно. Как теперь быть в связи с новыми веяниями. Просторнировали саму выручку и С-Ф по ней. В книге продаж ничего не отразилось (1С). Как вообще нужно поступить, если сторно проведено 1 октября? Что делать с НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Сдать уточненную декларацию за июнь по НДС надо.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А в книге продаж как отразить?

  4. #4
    Milena.M Milena.M вне форума
    Клерк Аватар для Milena.M
    Регистрация
    01.04.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    188
    Просто сделать новую книгу продаж, правильную, за тот месяц когда прошла реализация (за июнь). Сторно в книге продаж не проводятся (ни в октябре, ни в июне).
    Мила

  5. #5
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Просто сделать новую книгу продаж
    Не новую сделать, а заполнить дополнительный лист.

  6. #6
    Milena.M Milena.M вне форума
    Клерк Аватар для Milena.M
    Регистрация
    01.04.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    188
    Январь, точно, спасибо что исправили. Автор, прошу прощения за дурацкий совет. Давно уже реализацию не исправляли, такие ошибки были иногда, когда "по оплате" НДС был.
    Мила

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)