×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    09.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507

    Поступление товара

    УСН 15%. Не могу разобраться с проводками... Кажется программа не права, проверьте меня, пожалуйста.
    Как я думаю
    Купили товар 5 шт по 100 руб, всего заплатили 500 руб, в т.ч. НДС 65 руб. 20 ноября проводки
    Д 41 К 60 435 руб
    Д 19 К 60 65 руб (т.к. НДС учитываем и списываем отдельно)
    30 ноября продали по 200 руб за штуку
    Д 62 К 90,1 1000 руб
    Д 90,2 К 41 435 руб
    Д 90,2 К 19,2 65 руб
    30 ноября ставлю к налоговому учету 435 + 65 рублей, к доходу по поступлении денег от покупателя 1000 руб

    Я права?

    Что делает программа -
    1, Оформляю документ Поступление МПЗ 20 ноября
    Д 41 К 60 435 руб
    Д 19 К 60 65 руб
    20 ноября ставит в расход весь НДС 65 руб
    т.е. все нормально, кроме того, что НДС списывается сразу, до продажи... это же неверно?
    Поделиться с друзьями

  2. Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    это же неверно?
    почему?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. Клерк
    Регистрация
    09.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от ЛО Посмотреть сообщение
    почему?
    Потому же, почему я не могу списать товары в расход сразу же после покупки..., ведь в расход стоимость товара я ставлю только после реализации, то же самое с НДС, который в данном случае тоже является частью стоимости купленного товара, только списывается в расход отдельной строкой.

  4. Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    С чего вы это взяли?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  5. Клерк
    Регистрация
    09.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от ЛО Посмотреть сообщение
    С чего вы это взяли?
    подпункт 2 пукта 2 ст. 346,17....

  6. Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Вы его внимательно читали? Где там написано, что НДС к расходам принимается после реализации товара?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  7. Клерк
    Регистрация
    09.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    Ло, только что прочитала тему, расположенную ниже "отражение НДС в КУДиР", оказалось, что тема именно про этот вопрос... насколько я поняла, большинство придерживаются Вашего мнения, тем не менее там в тексте приведено письмо Минфина по этому поводу и атм черным по белому написано о пропорциональном списании НДС по реализованным товарам...

  8. Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Следовать разъяснениям Минфина - ваше право. Я пас.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  9. Клерк
    Регистрация
    25.09.2006
    Адрес
    г. Мурманск
    Сообщений
    67
    Вот у меня есть книга про УСН и там написано:
    С 2006 года НДС включается в расходы не в момент оплаты, а тогда, когда товары, к которым он относится, будут проданы.
    И при этом в книге ссылаются на подпункт 8 п.1 ст. 346.16 НК РФ

  10. Клерк
    Регистрация
    09.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    Мне кажется логично списывать НДС по тому же порядку, что и товар, который собственно и "привел" с собой этот НДС, хотя, конечно, логика зачастую отдыхает в российском бухучете...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)