×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    15.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    130

    учет входного НДС при реализации товара не облагаемого НДС

    Мы ведем торговый вид деятельность за пределами РФ. НДС у нас отсутсвует,как при покупке товара, так и при продаже. Чтобы расширить деятельность мы купили информационные услуги по российским покупателям данного товара. Услуги облагаеются НДС, как нам его учесть. Списать в прочие расходы, или обозначить к возмещению в декларации?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,120
    Учитываете в стоимости самой услуги, ст. 170 НК.

  3. Клерк
    Регистрация
    15.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    130
    т.е. не отделяю НДС, а списываю всю стоимость услуги с НДС?

  4. Клерк
    Регистрация
    15.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    130
    спасибо за ссылку на статью, все ясно и понятно!!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)