Пожалуйста подскажите кто знает

у нас есть валютный договор с иностр контрагентом на предоставление услуг (мы Заказчик), согласно которому Сумма НДС удерживается нами для уплаты на территории РФ
...вопрос - какой код БК указывать в пп, и какова вообще спицифика такого платежа?? как его оформлять? как налоговый платеж?
в таком случае что писать в полях-Тип налог. платежа, номер налог. документа, основание налог платежа?

буду очень признательна за ответ или ссылку.

Динария