Моя фирма занимается оптовой торговлей. Товар отправляем по ж/д с помощью Фирмы -Экспедитора. Экспедитор выставляет нам сч/ф и акт. Мы в свою очередь выставляем ТЭО Покупателю в сч/ф, т.е. покупатель нам возмещает эти расходы.
Уважаемые бухгалтера! Переведите это на ваш бухгалтерский язык -какие проводки целесообразны?
Иногда суммы, выставленные покупатлю нами больше, чем нам выставляет Экспедитор, иногда наоборот. Это же внереализационные доходы/расходы. Я правильно это понимаю.
Буду признателен, если кто-то поделится опытом оформления такого возмещения ТЭО покупателем...
Всем с опережением спасибо!!!


