торможу, подскажите. ИП на УСНО (д-р) занимается транспортными услугами. Купили ГСМ (т.е. 15 июня по заправочной ведомости нас заправили , 30 июня выставили нам С/Ч на этот ГСМ,а вот 15 июля по взаимозачёту мы расчитались за полученное ГСМ). Нужно ли во 2кв. данное неоплаченное ГСМ ставить в доход. ( ведь оплата была в 3кв. или по оплате в 3кв.-только в расход?)
Снимите меня с тормоза.


Ответить с цитированием
