Бюджетное учреждение приобретает путевки для сотрудников, частично за счет соц.страха, частично за счет средств работника, какие нужно сделать проводки, помогите пожалуйста
Бюджетное учреждение приобретает путевки для сотрудников, частично за счет соц.страха, частично за счет средств работника, какие нужно сделать проводки, помогите пожалуйста
1.201.04 - 1.302.03 -- работник оплатил часть путевки 100р
У нас прошло через ФК
1.304.05.213 -- 1.201.04 -- Перечислили на бюджетный счет 100р
1.304.05.213 -- 1.303.02 Соцстрах оплатил свою часть путевки - 150р.
1.302.03 -- 1.304.05.213 -- Оплачена путевка 250р
1.401.01.213 -- 1.302.03.1 -- 150р -- Сама путевка была получена сотрудником в санатории.
В итоге не закрыт Соцстрах по 303.02 на 150р
Timer, неправильно,
russ1971, ищите,на форуме неоднократно подробно было распиано
Улыбнись, и все получится))))))))
Нечаянно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)