Помогите-подскажите, как поступить нам (Подрядчику) с расходами, возникающими после сдачи этапа Заказчику :
В сентябре выполнены работы с мелкими недоделками - сделали стены, а внутреннюю проводку (например) не успели ввиду отсутствия в сентябре соответст.материала.
Заказчик настаивает на сдаче этапа. Соответст.материалы приходят только в октябре, тогда и производятся работы, и учитываются расходы по ним.
Можно ли признать их в октябре и на основании чего (справка, объяснительная) ? Какие проводки : по Дт 20 или Дт 91-2 ?
Ситуация регулярно повторяется. Допустимо ли предусмотреть какой-либо резерв (резерв непредвид.расходов не подойдет, поскольку мал, а суммы доп.расходов значительны) ?
Подобнаяя ситуация встречается у строителей видимо довольно часто. Кто-нибудь сталкивался с этим и как поступал ?

Ответить с цитированием