×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите Учет затрат на семинар

    Наша фирма проводит бесплатный семинар для своих клиентов. Большую часть расходов на него компенсирует нам другая фирма,т.к проталкивается их продукция. Так вот как оформить эту компенсацию я не знаю. Расходы, понятно, на 44 счет отнесу. А компенсацию на 91.1? А если компенсация поступила авансом, т.е еще семинар не проведен и расходов еще нет, а компенсация уже поступила? И как быть с НДС по поступившей компенсации? Начислить как НДС с предоплаты? А когда проведем семинар нужно выставить счет , акт , сч-ф той фирме? Так вроде бы мы ничего не продаем ей, а получаем свои же средства. В общем, что-то не разберусь я. Подскажите, кто может.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Ау! Клерки отзовитесь! Очень очень надо.

  3. #3
    Аноним
    Гость

    Осторожно

    Неужели никто не сталкивался с компенсацией расходов???

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Большую часть расходов на него компенсирует нам другая фирма,т.к проталкивается их продукция.
    Договор то у Вас с этой фирмой есть?
    На самом деле, это обычная реклама. Вам платят деньги, Вы проводите рекламные семинары.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)