Наша фирма проводит бесплатный семинар для своих клиентов. Большую часть расходов на него компенсирует нам другая фирма,т.к проталкивается их продукция. Так вот как оформить эту компенсацию я не знаю. Расходы, понятно, на 44 счет отнесу. А компенсацию на 91.1? А если компенсация поступила авансом, т.е еще семинар не проведен и расходов еще нет, а компенсация уже поступила? И как быть с НДС по поступившей компенсации? Начислить как НДС с предоплаты? А когда проведем семинар нужно выставить счет , акт , сч-ф той фирме? Так вроде бы мы ничего не продаем ей, а получаем свои же средства. В общем, что-то не разберусь я. Подскажите, кто может.

