Помогите разрешить спор с бывшим бухгалтером организации!
Фирма занимается строительством. По выполненным работам составляются акты и справки о ст-ти выполненных работ. В акте указывается период выполнения работ (например с 01.08.06 по 31.08.06). Акт подписываем и отдаем Заказчику. Заказчик изучает, согласовывает, считает и в итоге подписывает его 15.11.06.НДС в фирме помесячный. Вопрос - в каком месяце учитывать выполненные работы в августе или в ноябре? А если эти работы и их согласование и подписание растянутся на рубеж кварталов, то в каком квартале учитывать для расчета прибыли?
Предыдущий бухгалтер считала по дате подисания.
А как правильно и где глянуть?:


Или вообще порежет акт...Тогда и сумма меняется. Грустно все это
Я сама с этим мучаюсь постоянно - как НДС считать так концов не сыщешь, а потом приходят доки прошлых периодов. Поэтому я для себя увидела только такой выход - четко отслеживаю что куда пошло и с какими датам составления. При расчете НДС выясняю судьбу каждого документа отданного Заказчику на подпись - будет ли он подписан в этом месяце, укажет ли заказчик дату от руки, и т.д и т.п. И по месту уже соображаю что включать, а что нет...

Спасибо. Жду. С наступающим !!!

