Подскажите, пожалуйста! Буду очень благодарна!
Ситуация следующая:
В октябре был получен аванс от покупателя, который я не заметила и, соответственно, не начислила НДС. Сейчас заметила ошибку, хочу исправить. Могу ли просто поменять книгу продаж на правильную и подать уточненку (не будет ли ошибкой такой вариант?), или нужно делать дополнительный лист к книге продаж???




И он часто там же, где и вход.