Умные люди, подскажите: только сейчас получила счет-фактуру за 3 квартал. Сдавать уточненку или можно поставить к вычету в 4 квартале.
НДС сдаем квартально,по отгрузке.
Умные люди, подскажите: только сейчас получила счет-фактуру за 3 квартал. Сдавать уточненку или можно поставить к вычету в 4 квартале.
НДС сдаем квартально,по отгрузке.
Обязательно нужно сдавать уточненку и учитывать в 3 квартале! Это здесь на форуме обсуждалось уже не раз...
А можно еще как-то?по отгрузке.
Если есть документ подтверждающий, что сч-ф получили в 4 кв.(конверт,отмечено в журн.регистр.сч-ф) то можно включить в 4 кв.
К сожалению, было неприятное решение ВАС - дескать, надо уточненку за прошлый налоговый период.
Как меня не убеждают,но я тоже сторонник уточненки.Уж совсем в крайнем случае. Т.е это обязанность бухзгалтера вовремя истребовать документ.![]()
stas®, если не сложно, можно реквизиты решения ?
Однако, на днях в СПб на семинаре в очередной раз выслушала от представителя ИФНС мнение по данному поводу. Никаких доп листов и уточненок. Регистрация с/ф в книге покупок однозначно определяет время получения последней. Что МинФин считает с/ф входящей корреспонденцией совсем не совпадает с мнением налоговиков.
Мда... Когда же они нас путать перестанут? Что самое интересное - неизвестно, какой точки зрения будет придерживаться инспектор, который будет потом проверять наши уточненки/неуточненки...
Согласна. У нас была проверка, налоговики считают так же.К сожалению, было неприятное решение ВАС - дескать, надо уточненку за прошлый налоговый период.
Для кого-то новый взгляд на старую тему:
http://www.klerk.ru/doc/?78876
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)