×
Показано с 1 по 13 из 13

Тема: НДС

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2006
    Сообщений
    222

    НДС

    Умные люди, подскажите: только сейчас получила счет-фактуру за 3 квартал. Сдавать уточненку или можно поставить к вычету в 4 квартале.
    НДС сдаем квартально,по отгрузке.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бух-Гламурян Аватар для УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ
    Регистрация
    17.06.2006
    Адрес
    Тель-Авизор
    Сообщений
    663
    Цитата Сообщение от Zetva Посмотреть сообщение
    Умные люди, подскажите: только сейчас получила счет-фактуру за 3 квартал. Сдавать уточненку или можно поставить к вычету в 4 квартале.
    НДС сдаем квартально,по отгрузке.
    В 4 квартале.

  3. #3
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Обязательно нужно сдавать уточненку и учитывать в 3 квартале! Это здесь на форуме обсуждалось уже не раз...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    по отгрузке.
    А можно еще как-то?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2006
    Сообщений
    486
    Если есть документ подтверждающий, что сч-ф получили в 4 кв.(конверт,отмечено в журн.регистр.сч-ф) то можно включить в 4 кв.

  6. #6
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    К сожалению, было неприятное решение ВАС - дескать, надо уточненку за прошлый налоговый период.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Как меня не убеждают,но я тоже сторонник уточненки.Уж совсем в крайнем случае. Т.е это обязанность бухзгалтера вовремя истребовать документ.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Огород М.
    Сообщений
    356
    stas®, если не сложно, можно реквизиты решения ?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    11.08.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    648
    Однако, на днях в СПб на семинаре в очередной раз выслушала от представителя ИФНС мнение по данному поводу. Никаких доп листов и уточненок. Регистрация с/ф в книге покупок однозначно определяет время получения последней. Что МинФин считает с/ф входящей корреспонденцией совсем не совпадает с мнением налоговиков.

  10. #10
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Мда... Когда же они нас путать перестанут? Что самое интересное - неизвестно, какой точки зрения будет придерживаться инспектор, который будет потом проверять наши уточненки/неуточненки...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235
    К сожалению, было неприятное решение ВАС - дескать, надо уточненку за прошлый налоговый период.
    Согласна. У нас была проверка, налоговики считают так же.

  12. #12
    Бух-Гламурян Аватар для УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ
    Регистрация
    17.06.2006
    Адрес
    Тель-Авизор
    Сообщений
    663
    Для кого-то новый взгляд на старую тему:
    http://www.klerk.ru/doc/?78876

  13. #13
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    весьма положительное письмо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)