Уважаемые клерки! Помогите пожалуйста совсем новичку.
Досталась организация образованная в 3 кв 2006г. Отгрузок в 3 кв. не было, зато были расходы, по которым прежний бух выделила НДС и повесила на 19 сч. Декларацию по НДС за 3 кв. она сдала нулевую. Теперь в 4 кв начинаются отгрузки и входной НДС этого периода буду ставить к возмещению, а вот что делать с НДС зависшим на 19 сч. с 3 кв. не знаю?

