Сотрудник приехал из командировки - рассматриваю представленные документы, есть вопросы:
1. К авиабилету приколот кассовый чек, в котором сумма НДС выделена отд. строкой. В билете не выделена. Что мне делать с этим НДС - могу я принять его к вычету, или отнести на с/с, или придется списывать за счет своих средств.
2. Гостиницу бронировали и оплачивали через агентство налом. Оформленные документы увидела только по возвращении из командировки - они оформлены на физ. лицо - работника (договор, тур. путевка, лист бронирования), также приложен кас. чек без НДС и квитанция к ПКО без печати. Могу я в этом случае как-то провести у себя расходы по гостинице?


