Приходовали шкафы, к шкафам дверцы и полки отдельно, малоценку списали на С01 кое какую, щас надо из всего этого собрать полноценные шкафы. все вроде ясно, но как быть с забалансом??? ответьте кто делал или думает как правильно, срочно. Спасибо
Приходовали шкафы, к шкафам дверцы и полки отдельно, малоценку списали на С01 кое какую, щас надо из всего этого собрать полноценные шкафы. все вроде ясно, но как быть с забалансом??? ответьте кто делал или думает как правильно, срочно. Спасибо
немного цыфр:
Шкаф
Д 2.101.06.310 К 2.106.01.410 Сумма1
Д 2.401.01.271 К 2.104.06.410 Сумма1
Дверцы к шкафу
Д 2.101.06.310 К 2.106.01.410 Сумма2
Д 2.401.01.172 К 2.101.06.410 Сумма2
Д 2.С01.06
, как сейчас стать волшебником и всунуть Сумма2 в Сумма1 ???
Может просто сторнировать в текущем периоде документы, которыми приходовали шкафы, и ввести правильные документы?
Думается, что приходовать следовало в виде материалов, а затем уже, после сборки материалы списывать, и проходовать полноценные шкафы, как ОС созданные хозспособом.
Да я так и сделал, только на Шкаф сумму2(дверок) через 106.04.ПР занес, так как 106.01 Количественный счет и единичка зависала) 106.04.ПР не совсем скажем так подходит, но по другому не знаю как =))
Привет. А если воспользоваться операциями введенными вручную??? и краснуть эту сумму????
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)