Мож кто подскажет....организация купила оборудование у поставщика,оплатила его и получила.Дальше оборудование не подошло и организация делает возврат поставщику,выписывает счет-фактуру и товарную накладную на возврат этого оборудования, а на эту сумму берем другое.В 1С возврат приходуется на 76 счет расчеты по претензиям.Сейчас у меня такая ситуация..на 76 по этому поставщику весит дебиторка , а на 60 кредиторка + ко всему этому НДС идет красным т.к мы его возвратили назад поставщику..Подскажите что делать в этой ситуации как все это выправить..надо ли делать какие дополнительные проводки.![]()



