×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 35
  1. Клерк
    Регистрация
    15.06.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    333

    капитальные вложения и НДС

    Перечитала кодекс и все равно осталась в сомнениях... Точно ли при капитальных вложениях мы не можем предъявить НДС до тех пор, пока они не спишутся с 08 счета. Разве с этого года ситуация не изменилась?...
    Поделиться с друзьями
    Ekaterina

  2. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Это много обсуждается и нет единого мнения.
    ФНС считает, что НДС к зачету можно предъявлять только после переведения ОС на 01 счет, но эта позиция опровергается судами, которые подтверждают, что вычет возможен и при оприходовании на 07 и 08 счет.
    В кодексе прямо не написано, как нужно поступать. Термин "постановка на учет" не уточнен даже в этом году.
    Демидова Татьяна

  3. Клерк
    Регистрация
    12.12.2003
    Сообщений
    298
    Здравствуйте!
    Есть договор, есть с\ф и есть акт выполненных работ - НДС к зачету можно? (пока на 08 счете - это один из этапов формирования первоначальной стоимости объекта недвижимости, на пример гадостроительная разработка).
    Сергей

  4. Аноним
    Гость
    c 2006 есть с/ф - НДС можно сразу в зачет. исключение - НДС по кап.строительству до 2005г. - там есть переходный период и свои особенности зачета НДС ( в зависимости до 2005г или в течение 2005г. предъявлен НДС)

  5. Аноним
    Гость
    опечатка - по кап.строительству до 2006г

  6. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Аноним, любитель поспорить в суде?
    Демидова Татьяна

  7. Клерк
    Регистрация
    12.12.2003
    Сообщений
    298
    Кап. затраты все в 2006 году. Так, что всетаки нельзя!?

    Есть договор, есть с\ф и есть акт выполненных работ - НДС к зачету можно?Кап. затраты все в 2006 году. Так, что всетаки нельзя!?[/QUOTE]
    Последний раз редактировалось Демидова Татьяна; 26.12.2006 в 11:22. Причина: запрещено дублировать комментарии
    Сергей

  8. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    ppc1032276, ответ в комментарии номер 2. Ничего иного с момента моего ответа не придумано.
    Демидова Татьяна

  9. Аноним
    Гость
    C 1 января 2006 года порядок вычета «входного» НДС по капитальному строительству изменился. Согласно пункту 6 статьи 171 Налогового кодекса РФ, организация может предъявить к вычету из бюджета «входной» НДС по работам и материалам (оборудованию), предъявленным ей подрядчиками (заказчиками-застройщиками) при проведении ими капитального строительства. При этом работы должны быть приняты налогоплательщиком на учет, нужно иметь первичные документы и счет-фактуру, выставленный этими подрядчиками или заказчиками-застройщиками (п. 1, 5 ст. 172 Налогового кодекса РФ). А вот ждать ввода объекта в эксплуатацию инвестору теперь не нужно: НДС можно принимать к вычету ежемесячно или ежеквартально после того, как работы будут приняты от исполнителя.

  10. Клерк Аватар для Margo123
    Регистрация
    15.06.2005
    Адрес
    Tallinn
    Сообщений
    937
    Аноним а кем такая информация предоставлена?
    Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом

  11. Клерк
    Регистрация
    12.12.2003
    Сообщений
    298
    Татьяна скажите прямо, получается лучше не рисковать, а все накапливать на 19.1 (при капвложениях примерно два года) и при переводе на 01, возмещать НДС ????????????.
    Сергей

  12. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    ppc1032276, не скажу прямо, потому что это большая ответственность. И в том и в другом случае вы уязвимы - либо со стороны налоговой, либо со стороны завышенных налоговых обязательств. Решение принимать только вам. Если хотите, я могу вам тут прикрепить письма минфина - вы почитаете их выводы (Минфин как всегда неправ, ФНС с ним всегда несогласна, межведомственная комиссия вообще неизвестно чем занимается); могу прикрепить арбитражку в пользу налогоплательщика - и там посмотрите выводы. Но, эти документы надо изучать, там много разных нюансов.

    Я б наверное рискнула и поставила к вычету с 08 и 07 счета. Хотя, не могу дать 100% гарантию, что я так поступлю. Цена вопроса тоже имеет значение.
    Демидова Татьяна

  13. Клерк
    Регистрация
    12.12.2003
    Сообщений
    298
    Здравствуйте ТАТЬЯНА!!! Пожалуйста дайте письма Минфина по этой теме. Буду признателен.
    С Наступающим Новым Годом всех "КЛЕРКОВ"!
    Удачи и всех благ.
    Сергей

  14. Здраствуйте Татьяна. Прочитала эту тему про кап.вложениям и НДС, она меня очень заинтересовала, большая просьба скинуть арбитражную практику и письма Минфина.

  15. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Письма Минфина не храню, если только заново в К+ поискать... но не сегодня. Арбитражка во вложенном файле.
    Вложения Вложения
    Демидова Татьяна

  16. Клерк
    Регистрация
    11.07.2007
    Сообщений
    33
    Здравствуйте Татьяна.Для меня эта тема сейчас очень актуальна.Предыдущий бухгалтер все собирала с 2004 на 19.Сейчас ввели в экспл. и у меня вычет на 9 млн.Нашла письмо УФНС по г.Москве № 19-11/05580 от 24.01.07 и видимо придется уточненки подавать за весь 2006.Может кто что посоветует?

  17. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Здравствуйте, Елена.
    Какой совет Вы хотите?
    Демидова Татьяна

  18. Клерк
    Регистрация
    11.07.2007
    Сообщений
    33
    Здравствуйте, Татьяна!
    Мне необходимо подтвердить мою уверенность, что в моем случае необходимо подавать уточненки (их будет 18 за 2006 и полугодие 2007)Осенью грозит выездная проверка,и я должна быть уверена. хоть на 60 %.Очень хочется остаться на этом рабочем месте.

  19. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    elena_buh38, так вы расскажите сначала свою ситуацию
    Демидова Татьяна

  20. Клерк
    Регистрация
    11.07.2007
    Сообщений
    33
    Прошу прощения.С 2004 года организация строит склады (для использования потом в деятельн-ти с НДС).Способ стройки-подрядный.Предыдущий бухгалтер собирал НДС на 19, расходы по стройке на 08.В мае 2007 получили свид-во о регистрации,ввели в эксп.,в июне начали начислять ам-ию, а в июле я получила эту работу и этот вычет НДС на 9 млн. руб.Ежемесячный НДС у нас не маленький, но 9млн.руб.это уже будет к возмещению со всеми вытекающими.Суммы оч.большая для решений "с кондачка".Вот вкратце ситуация.Заранее спасибо за участие

  21. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    зачем здесь уточненки? ввели, поставили к вычету, теперь готовьтесь к камералке. Все документы есть?
    Демидова Татьяна

  22. Клерк
    Регистрация
    11.07.2007
    Сообщений
    33
    Да первичка преличная,однако мне кажется , что в соот-вии с 119-ФЗ от 22.07.05, в момент ввода в эксп-цию я принимаю к вычету только НДС 2004г., а НДС 2005 года надо было по 1/12 в 2006 принимать, а НДС 2006 тоже в 2006 при соблюдении всех условий.При этом я ссылаюсь на письмо ФНС ШТ-6-03/1014@ от18.10.2006 и письмо УФНСпо Москве от 24.01.07 № 19-11/05580.На мой взгляд мне не дадут зачесть сейчас ссылаясь на все вышеперечисленное.Как бы Вы посоветовали поступить?

  23. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    а НДС 2005 года надо было по 1/12 в 2006 принимать

    все остальное после ввода, хотя с этим можно поспорить

  24. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    elena_buh38, вы всегда можете сказать, что не было правильно оформленных счетов-фактур и приняли сейчас.

    Я бы поступила скорее всего следующим образом:
    Сдала декларацию к возмещению и ждала камералку. Прошла камералку и по ее результатам делала выводы. Если откажут на основании того, что счета-фактуры "старых" периодов, сдадите уточненки

    ЗЫ: кроме того, наложки до сих пор по-разному трактуют понятие "принятие на учет" и вполне возможно, что захотят зачесть ваш ндс после ввода в эксплуатацию.
    Последний раз редактировалось Демидова Татьяна; 23.08.2007 в 12:03.
    Демидова Татьяна

  25. Клерк
    Регистрация
    11.07.2007
    Сообщений
    33
    Спорить можно, на тут конкретно либо сейчас к вычету, либо уточненки за весь период.Повторюсь, что очень большая сумма на кону.У кого какие соображения?плиииз?!

  26. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    я бы тож сделала так
    Сдала декларацию к возмещению и ждала камералку.
    никаких штрафов и пени не будет, зато узнаете мнение своей личной налоговой

  27. Клерк
    Регистрация
    11.07.2007
    Сообщений
    33
    Огромное спасибо ТАТЬЯНА.Поняла и согласна.И кошки целы и волки довольны.Еще раз спасибо!

  28. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    elena_buh38, всегда пожалуйста!
    Демидова Татьяна

  29. Клерк Аватар для bagira11
    Регистрация
    20.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    103
    А строительство только капитальное такое проблемное?

  30. Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    А строительство только капитальное такое проблемное?
    а вас какое интересует?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)