×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246

    Головоломка с агентским договором

    Помогите, пожалуйста решить головоломку.
    Агентские договора на услуги . Все расчеты в у.е.
    Если смотреть в у.е. то получается красота неописуемая. Вся сумма Принципала перечисляется на Исполнителя а затем им закрывается. Сумма договора 3 300 у.е. в том числе агентское вознаграждение 300 у.е. Мы такие добрые сначала работаем а только потом получаем деньги.
    В учете следующие проводки:
    01.10.05
    Д 76.5.3 К 60 - 3000 оказаны услуги исполнителем
    Д 76.5.1 К 76.5.3 - 3000 оказанные услуги переданы Принципалу
    Д 62.1 К 90 - 300 отгружено агентское вознаграждение

    01.11.06
    Д 51 К 76.5.1 - 3000 получен денежные средства от принципала
    Д 51 К 62.1 - 300 получено агентское вознаграждение от принципала

    05.11.06
    Д 60 К 51 - 3000 оплачено исполнителю

    А если теперь взять и все это перевести в рубли по курсу на указанные даты получится непонятно что. Дебет 60 и Кредит 60 между собой не равны, по 76.5.3 тоже самое, и 62 тоже. Ну с 62 мне все понятно сделаю суммовую разницу Д62 К90 либо с минусом либо с плюсом и НДС начислю. Но как мне теперь уровнять между собой 60 и 76.5.3 Если учесть что это агентский договор.
    Помогите, пожалуйста, буду очень признательна.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Схожие проблемы по договору транспортной экспедиции (суть та же). 76 регулирую 91 сч. как суммовики при расчетах.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    Ну хорошо 76.5.1 то что оплачено принципалам и ему отгружено я урегулирую 91, а НДС по нему надо выделять?
    А что делать с 60 там же тоже разница по оплате и по отгрузке, и ведь еще есть 76.5.3 их то как подбить чтоб сумма отгруженная принципалу была равна сумме улуг полученной от исполнителя.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а НДС по нему надо выделять?
    Д 76.5.3 К 60 - 3000 оказаны услуги исполнителем
    Д 76.5.1 К 76.5.3 - 3000 оказанные услуги переданы Принципалу
    На этом этапе? Я не выделяю, с/ф от принципала в книге покупок не регистрирую.
    А что делать с 60 там же тоже разница по оплате и по отгрузке, и ведь еще есть 76.5.3
    У меня поменьше проводок, обхожусь без 60 сч. (транспортная экспедиция не совсем агентская деятельность), но имхо кроме 91 счета задолж-ть никак не отрегулируешь.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    Не а если подумать ведь все это не мои деньги и не мои услуги, я всего лишь посредник и почему тогда я дожна все это гонять через 91 счет.

  6. #6
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Машуша7, ни в коем случае не через 91 счет.
    Оформляете все как суммовые разницы, только вместо дебета и кредита 91 используете дебет и кредит 76 счета.
    Демидова Татьяна

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)