×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Машуша7 Машуша7 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246

    Головоломка с агентским договором

    Помогите, пожалуйста решить головоломку.
    Агентские договора на услуги . Все расчеты в у.е.
    Если смотреть в у.е. то получается красота неописуемая. Вся сумма Принципала перечисляется на Исполнителя а затем им закрывается. Сумма договора 3 300 у.е. в том числе агентское вознаграждение 300 у.е. Мы такие добрые сначала работаем а только потом получаем деньги.
    В учете следующие проводки:
    01.10.05
    Д 76.5.3 К 60 - 3000 оказаны услуги исполнителем
    Д 76.5.1 К 76.5.3 - 3000 оказанные услуги переданы Принципалу
    Д 62.1 К 90 - 300 отгружено агентское вознаграждение

    01.11.06
    Д 51 К 76.5.1 - 3000 получен денежные средства от принципала
    Д 51 К 62.1 - 300 получено агентское вознаграждение от принципала

    05.11.06
    Д 60 К 51 - 3000 оплачено исполнителю

    А если теперь взять и все это перевести в рубли по курсу на указанные даты получится непонятно что. Дебет 60 и Кредит 60 между собой не равны, по 76.5.3 тоже самое, и 62 тоже. Ну с 62 мне все понятно сделаю суммовую разницу Д62 К90 либо с минусом либо с плюсом и НДС начислю. Но как мне теперь уровнять между собой 60 и 76.5.3 Если учесть что это агентский договор.
    Помогите, пожалуйста, буду очень признательна.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Схожие проблемы по договору транспортной экспедиции (суть та же). 76 регулирую 91 сч. как суммовики при расчетах.

  3. #3
    Машуша7 Машуша7 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    Ну хорошо 76.5.1 то что оплачено принципалам и ему отгружено я урегулирую 91, а НДС по нему надо выделять?
    А что делать с 60 там же тоже разница по оплате и по отгрузке, и ведь еще есть 76.5.3 их то как подбить чтоб сумма отгруженная принципалу была равна сумме улуг полученной от исполнителя.

  4. #4
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а НДС по нему надо выделять?
    Д 76.5.3 К 60 - 3000 оказаны услуги исполнителем
    Д 76.5.1 К 76.5.3 - 3000 оказанные услуги переданы Принципалу
    На этом этапе? Я не выделяю, с/ф от принципала в книге покупок не регистрирую.
    А что делать с 60 там же тоже разница по оплате и по отгрузке, и ведь еще есть 76.5.3
    У меня поменьше проводок, обхожусь без 60 сч. (транспортная экспедиция не совсем агентская деятельность), но имхо кроме 91 счета задолж-ть никак не отрегулируешь.

  5. #5
    Машуша7 Машуша7 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.12.2006
    Сообщений
    246
    Не а если подумать ведь все это не мои деньги и не мои услуги, я всего лишь посредник и почему тогда я дожна все это гонять через 91 счет.

  6. #6
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Машуша7, ни в коем случае не через 91 счет.
    Оформляете все как суммовые разницы, только вместо дебета и кредита 91 используете дебет и кредит 76 счета.
    Демидова Татьяна

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)