×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Lippa Lippa вне форума
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732

    Расскажите про экспорт и НДС

    Уважаемые клерки впервые столкн.с экспортом. Зайдя на форум хотела найти ответы на интерес. вопросы , но задаваемые на форуме вопросы задаются уже людьми имевшими дело с экспортом, а я новичек ни чего не понимаю.
    Меня интересует:
    1.Мы не когда не отгружали по ставке 0% (надо ли какое нибудь заявление в налоговую о том что хотим ее применять)
    2.Вообще о каком НДС идет речь (что мы возмещаем), тот который уплатили когда приобретали товар для перепродажи?
    3.Декларация по НДС(0%) подается раз в квартал, раз в месяц или же есть свои сроки ее предоставления.
    4.А можно отгрузить иностранному покупателю вообще без НДС или ставка 0%- наша обязанность.
    5.Как офомить в 1С в сч.фактуре ставку 0% (варианта 05 нет, есть только 10%,18% и без НДС).
    Спасибо за ответы.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1.не надо
    2.который уплатили
    3. как соберете полный пакет документов
    4.обязанность
    5. это горе

  3. #3
    Lippa Lippa вне форума
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    про пункт 5 подробнее, почему это горе?

  4. #4
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Потому что невозможность должного оформления документов в какой либо программе не освобождает от обязанности оформления именно должного.

  5. #5
    Lippa Lippa вне форума
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Подскажите пожалуйста выход из данной ситуации, наверное это составление сч.фактур вручную.

  6. #6
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Видимо, да. Или доработка.

  7. #7
    Lippa Lippa вне форума
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Это понятно, но как быть с накладными (товар то ведь надо как то списывать), указывать без НДС. Будет ли это правильно?

  8. #8
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Lippa, в 1С в настройках добавте ставку 0% к уже имеющимся (или попросите кого-нибудь сделать это)
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  9. #9
    Lippa Lippa вне форума
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Рыжая Таня, спасибо большое. Я уже начала паниковать, но оказалось все просто.
    Всех с наступающим! (вообще, где на форуме можно оставить поздравления?)

  10. #10
    Lippa Lippa вне форума
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Вы знаете, я рано обрадовалась.
    Зашла в общии настройки хотела добавить ставку, но не дает ставить 0% и в представлении тоже ни чего не дает делать. HELP!

  11. #11
    Lippa Lippa вне форума
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Декларация по НДС(0%) подается раз в квартал, раз в месяц или же есть свои сроки ее предоставления.
    как соберете полный пакет документов
    я из ответов на форуме поняла что подается эта декларация сразу после сделки (возможно ошибаюсь)
    Объясню ситуацию:
    у нас отгрузка по документам а декабре, оплата в ноябре (это что аванс?), так вот декл. я подаю в январе (по ставке0%) или же как документы соберу. Помогитеееееееее!
    Я вообще ни чего не понимаю в этом экспорте. Импорт намного проще дался.

  12. #12
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    так вот декл. я подаю в январе (по ставке0%)
    подаете как предполагаемый подтвержденный экспорт в январе, если не успеете собрать документы.
    или же как документы соберу.
    как соберете документы (до 180 дней с момента отгрузки) - подаете 2-ю декларацию как подтвержденный экспорт.
    Если успете собрать все документы для подтверждения экспорта до 20 января - подате сразу 1 декларацию как подтврежденный экспорт.
    но не дает ставить 0%
    это делается, кажется, через Конфигуратор.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  13. #13
    Lippa Lippa вне форума
    хочу все знать Аватар для Lippa
    Регистрация
    26.10.2006
    Сообщений
    732
    Подскажите ещё пожалуйста, мы платим НДС (18%) ежеквартально, в нояб.2006г. получили предоплату за товар а в дек.2006г его отгрузили.
    Вопрос:
    1.считаются ли поступленные деньгм авансом?
    2.если аванс то нужно ли было в дек. сдавать деклорац. по НДС (0%) или же здесь тоже сдается ежеквартально. (впервые столкнулась с экспортом, поэтому так много глупых вопросов).

  14. #14
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    нужно ли было в дек. сдавать деклорац. по НДС (0%)
    нет, декларация по 0-ой ставке подается в те же сроки, что и "обычная" (т.е. для вас - ежеквартально)
    но как быть с накладными (товар то ведь надо как то списывать), указывать без НДС. Будет ли это правильно?
    товар списывается по-любому
    90-41
    эта проводка не зависит от того, по какой ставке начисляете НДС.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Обязательно ввести ставку 0% каким угодно способом, нельзя реализацию по 0 ставке и необлагаемую вести вместе, иначе не будет раздельного учета. Отгрузка в декабре 2006, деньги в ноябре 2006 - это аванс, но в 2006 году авансы по экспорту не облагались НДС. Реализацию по экспорту включите в декларацию в течение 180 дней, когда соберете полный пакет документов по 165 ст. НК
    Декларация в 2007 году общая, а вот интересно, те кто квартальные декларации подает, что им делать, если 180 дней выпадает на середину квартала.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)