Вообщем так. В октябре организовали ООО, кот. занимается оптовой закупкой товаров за границей и продажей на внутреннем рынке. Естественно были расходы: аренда, оборудование, мебель. Сначала брали займы у учредителя. НДС по расходам, на которые брали деньги у учредителя я к вычету ставлю после возврата займа учредителю? Правильно? Несмотря на то, что все счета-фактуры есть по этим расходам и выписаны 4 кварталом 2066 года?
Потом, ожидалась поставка товара из-за границы и наш покупатель внес большую предоплату нам на счет. Все остальные расходы мы оплачивали уже из этих денег. Сейчас стало ясно, что из-за задержек с таможней, товар мы получим только после Нового года. Соответственно реализации у нас не было в 4 квартале. Как быть с вычетом по НДС по этим расходам?




шампанского выпила 