×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Сергей Ш
    Гость

    Счета-фактуры нет. Куда отнести НДС?

    Ситуация следующая: Есть чек ККМ, там НДС вылен с указанием суммы, есть ПКО, где просто указано "НДС в том числе". Счета-фактуры нет. Понятно, что НДС возврату не подлежит.
    Вопрос: НДС на затраты или за счёт фин. результата? На основании каких нормативных актов?
    Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    а ставка НДС указана ?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    В чеке ККМ указана сумма НДС отдельной строкой.

  4. #4
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Если есть еще накладная с НДС, то я бы НДС на фин. рез. Если просто чек или товарный, то на затраты полностью. Еще от суммы зависит.

  5. #5
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Еще от суммы зависит.
    В смысле?
    Best regards, Михаил

  6. #6
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    В смысле?
    в том самом смысле. Если 5 коп., то на фр...

  7. #7
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    то на фр...
    То на что?
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Панта Панта вне форума
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    mvf, это уважаемый ltymuf виима имеет ввиду фин.рез-т

  9. #9
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    mvf, ага оно самое

  10. #10
    Неглавный бух Света Неглавный бух Света вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2006
    Сообщений
    68
    НДС отнушу на затраты по обычн.видам деятельности.
    Где-то прочитала, уже не помню, где.
    Склероз - это когда еще помнят, что чего-то уже не помнят...

  11. #11
    Mio Mio вне форума
    Клерк Аватар для Mio
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    119
    Не морочте себе голову, сударь! Отнесите усё на стоимость первоначальную

  12. #12
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Mio Посмотреть сообщение
    Не морочте себе голову, сударь! Отнесите усё на стоимость первоначальную
    Это Вы не морочте.
    1) Вы на упрощёнке?
    2) Какой документ является НАЛОГОВЫМ для учета НДС?
    3) Где Вы видели БУХГАЛТЕРСКИЙ документ по учету НДС?

    следовательно:

    91.2 - расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу по прибыли.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)