×
Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 503
  1. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    ООО "Ромашка" сообщает Вам, что в 2006 году заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

  2. Клерк Аватар для twix
    Регистрация
    23.12.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    994
    Фирменный бланк

    Сообщаем Вам, что в ООО «......» во 2 квартале 2006 году заработная плата не начислялась и не выдавалась.

  3. Клерк Аватар для twix
    Регистрация
    23.12.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    994

  4. Аноним
    Гость
    Уважаемые клерки подскажите я ничего не путаю? розничная торговля тканями торговый зал 163 кв.м. я вправе применять упрощенку?

  5. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Да. Под ЕНВД не попадает.

  6. Аноним
    Гость
    Еще вопрос купила новую декларацию, как я поняла новое в ней только то, что на первой странице теперь нужно ставить код деятельности (ОКВЕД),вопрос: код основной деятельности?

  7. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Основной. Новая декларация сдается с 1 квартала 2007г.

  8. Аноним
    Гость
    А где можно справочки скачать к Декларации по упрощенке (среднесписочную, принадлежность к СМП и тп)- уж очень не хочется ехать из-за них в налоговую, а бланков живых не осталось. Плииз!

  9. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Аноним, их уж лет пять как не сдают

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, их уж лет пять как не сдают
    Да ну? Кировская налоговая, когда сдавала, из-за НДС "0", отчетность ногами, а не почтой, пару лет назад еще отмечала, есть среднесписочная или нет (хлопаю глазами удивленно)

  11. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Да кое где до сих пор отмечают, так что ж?

  12. Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    6

    Порядок заполнения диклараций.

    1) Где можно прочитать порядок заполнения диклараций по : ПФ, Единому налогу (нужно ли в ней показывать ОС, или можно просто доходы, если 6%), НДФЛ, книги уч. ДиР, земельного налога?
    2) Скажите, если мы купили автомобили расходы по регистрации и ОСАГО увеличивают стоимость ОС?
    3) как вести учет по земельному налогу?
    Последний раз редактировалось Светлана Кузик; 18.03.2007 в 17:23.

  13. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    1.
    нужно ли в ней показывать ОС, или можно просто доходы
    Вы там видите какую-нибудь подходящую строку При УСН 6% в расчете налога участвуют только доходы и страховые взносы в ПФ. ну еще больничные. Все.
    3. Какой учет? Весь учет состоит из начисления и уплаты налога.
    Все бланки и порядки их заполнения есть здесь http://mvf.klerk.ru/blank/b001.htm

  14. big2002
    Гость
    Что надо указать в декларации ПФР для страхователя?
    В Приказе 30н сказано, что при заполнении Раздела 1 декларации страхователем указывается "50" по строке 001 для одновременно применяющих общий режим и УСН.
    У нас только УСН. Значит, "10"?

  15. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    по строке 001 для одновременно применяющих общий режим и УСН
    Не бывает. Одновременно с общим режимом может быть только ЕНВД.
    10 ставите.

  16. big2002
    Гость
    Спасибо, так и ставили, а главбух клиента говорит - надо "50".

  17. Аноним
    Гость
    Подскажите. В справке 2-НДФЛ исчислено и удержано должно совпадать?
    Начисляем же в конце месяца, а выплачиваем в начале следующего?

  18. это зависит от даты составления справки и периода охвата в 2НДФЛ... если Вы успели уже оплатить начисленный налог - суммы будут совпадать, если нет - будут расхождения...
    С уважением...

  19. Клерк
    Регистрация
    24.11.2006
    Сообщений
    359
    Цитата Сообщение от big2002 Посмотреть сообщение
    Спасибо, так и ставили, а главбух клиента говорит - надо "50".
    10 сказали в налоговой, звонила)

  20. big2002
    Гость
    Цитата Сообщение от solnywko Посмотреть сообщение
    10 сказали в налоговой, звонила)
    Спасибо!

  21. big2002
    Гость
    Цитата Сообщение от Горячев Посмотреть сообщение
    это зависит от даты составления справки и периода охвата в 2НДФЛ... если Вы успели уже оплатить начисленный налог - суммы будут совпадать, если нет - будут расхождения...
    А при чем здесь оплата налога?
    Перечислить налог - это обязанность налогового агента, а не физического лица.
    Если физическому лицу начислили зарплату и удержали НДФЛ, но его не перечислили, на справке это не отражается.
    Будут пени и штрафы для налогового агента, при проверке.

  22. Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    9
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, ситуация такая. УСН 6%. Только директор. Организация зарегистрирована в 2005 году. За 2005 год сдавались нулевки. За первый квартал 2006 - тоже нулевки. Во втором квартале в мае 2006 года были доходы и начислялась зарплата. После этого доходов не было. Зарплата не начислялась. За 3 квартал - нулевка.

    Вопрос первый. Организацией не занимался. Сейчас подготовил отчеты и... оказывается надо было сдать персонифицированный учет до 1 марта.
    Что теперь будет за просрочку?

    Вопрос второй. Так как зарплата начислялась только за май 2006 года, а в остальное время деятельности не было и соответственно з/п, то при подаче сведений о персонифицированном учете стаж ставить тоже только месяц? Как быть в этой ситуации, какие сведения подавать в таком случае?
    Заранее спасибо!

  23. А при чем здесь оплата налога?
    предлагаю читать сообщение #288 как:
    это зависит от даты составления справки и периода охвата в 2НДФЛ... если Вы успели уже удержать начисленный налог - суммы будут совпадать, если нет - будут расхождения...
    С уважением...

  24. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    За 3 квартал - нулевка
    Нулевка ну никак не может быть. Потому что отчетность не квартальная, а нарастающим итогом, за 9 месяцев. И данные второго квартала должны были туда все равно попадать.
    Что теперь будет за просрочку
    Штраф 10% от начисленных взносов в ПФ,
    стаж ставить тоже только месяц
    Да.

  25. Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    9
    Нулевка ну никак не может быть.
    Ой, действительно, это я погорячился. Все правильно - не нулевка, действительно нарастающим же. Неправильно выразился вобщем, каюсь.
    А формы АДВ-11 и СЗВ4-2 необходимо сдать, да?

  26. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Да.

  27. _Алексей
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые дамы и господа
    Подскажите, пожалуйста, по декларации УСН за 2006 год.
    ООО, 6%, один директор.

    Ситуация следующая: в первом и четвертом кварталах был доход, во втором и третьем - не было, однако зарплата директору начислялась, уплачивались платежи в ПФР, которые уменьшают налог, уплачиваемый в связи с применением УСН. Таким образом во втором и третьем кварталах в разделе 2 декларации в строке 140 появлялись ненулевые значения (в строке 130 - нули). Теперь ломаю голову - при заполнении декларации за год получается, что в строке 120 раздела 2 нужно учесть те самые значения строки 140 за второй и третий квартал, в результате в строке 130 (налог к уплате) получается значение такое, словно я во втором и третьем квартале забирал у гос-ва суммы по строке 140.

    Для картинки (например):
    1 квартал: 010 - 50000, 080 - 3000, 110 - 700, 120 - 0, 130 - 2300, 140 - 0
    2 квартал: 010 - 50000, 080 - 3000, 110 - 1400, 120 - 2300, 130 - 0, 140 - 700
    3 квартал: 010 - 50000, 080 - 3000, 110 - 1500 (2100, но не более 50%), 120 - 1600, 130 - 0, 140 - 100
    4 квартал: 010 - 100000, 080 - 6000, 110 - 2800, 120 - 1500, 130 - ?, 140 - 0

    По расчетам, предлагаемым в декларации (за 4 квартал):
    (130) = 6000-2800-1500=1700, итого получится, что я уплачу 1700+2300 в первом квартале = 4000 вместо 100000*6%-2800=3200?

    Помогите разобраться

  28. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    4 квартал
    год все таки, видимо.
    _Алексей, при расчетах с бюджетом нужно учитывать переплату, которая в декларации не показывается.

  29. _Алексей
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    год все таки, видимо.
    ага
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    при расчетах с бюджетом нужно учитывать переплату, которая в декларации не показывается.
    Andyko, пожалуй, это и есть суть вопроса. Можете ли пояснить, в приведенном примере следует ли указывать 3200 или 4000 по 130-й строке? и исходя из какой суммы по примеру (3200 или 4000) мне следует уплатить в бюджет?

  30. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    _Алексей, в годовой декларации в 130 строке будет 1700, уплатите 900.

Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)