×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Александр Р.
    Гость

    Предпр. деятельность через казначейство

    Наши учреждения с этого года перешли на казначейкое испонение бюджета и по предпринмательской деятельность.
    Если раньше, имея свои расчетные счета в банках, для расчетов по предринимательской деятельности они использовали счет 20101, то теперь они стали использовать счета 21002 и 30405. Проработав так весь год, теперь вдруг наш финорган, требует все обороты вести все равно по счету 20101.

    1. Правильно ли это? Если да, то в какие графы ф.127 должны собираться кассовые доходы и расходы по предпринимателькой деятельности: в 5 по доходам и 6 по расходам или соответственно - в 6 и 7?

    2. Если все-таки правильно вести учет по счетам 21002 и 30405, то они закрываются в конце года на 40103 полностью. Если же на лицевых счетах остаются остатки на конец года, они как-то где-то отражаются у получателя средств?
    _________________
    С уважением, Александр Рахамимов.
    Поделиться с друзьями

  2. бяка
    Регистрация
    27.07.2005
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    11,218
    Улыбнись, и все получится))))))))

  3. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Александр Рахамимов Не будете ли Вы так любезны, не затруднит ли Вас соблаговолить привести первые цифры лицевого счета по ПД и первые пять (можно восемь ) цифр соответствующего ему расчетного счета.
    А так же не слишком ли для Вас утомительно будет уточнить для нас цепочку движения денежных средств - например так:
    1.Поступили деньги на р/с-> перечислили в доход бюджета->получили как доп.финасирование на л/с и т.д.
    или
    2. Поступили деньги на р/с->тратим непосредственно с этого р/с (согласно смет, разумеется).
    3. Возможно, у Вас своя схема движения, совершенно отличная от приведенных в качестве примера.

    ps: В следующий раз пытать при помощью плоскогубцев.

  4. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    Не будете ли Вы так любезны, не затруднит ли Вас соблаговолить
    и VLDMR не выдержал... вопроса с минимумом информации, но с максимумом ожиданий и бес попытки поискать на форуме ответ...
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    В следующий раз пытать при помощью плоскогубцев.

  5. Клерк
    Регистрация
    20.01.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    73
    Подскажите, пожалуйста, совсем я запуталась, что-то здесь не так.
    Поступила выручка в кассу:
    Услуги Д220104510 К 220503660 20000 руб
    Товар Д220104510 К 220509660 15000 руб
    Сдана выручка в банк (р/с 402018101…….) р/с один, все поступает туда, затем приходит уведомление о том, что средства встали на такие-то статьи, затем мы их тратим.
    Услуги Д240101130 К 220104610 20000 руб
    Д121002130 К 140101130 20000 руб
    Товар Д240101180 К 220104610 15000 руб
    Д121002440 К 140101130 15000 руб
    Меня смущает то, что внебюджет стал бюджетом, а также не уверена в правильности КОСГУ.
    Может кто подскажет, заранее очень благодарна.

  6. Palch-A
    Гость
    Carrie, а разьве вы всю вашу ПД не в составе бюджета в отчетности отражаете? На сколько я про СпБ слышал там по 2 не отражают, правда всякие корректировки на налоги.

  7. Клерк
    Регистрация
    20.01.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    73
    Поэтому меня и смутила 2-ка, так как все в отчетности бюджет.

  8. Клерк
    Регистрация
    20.01.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    73
    Вообщем, вот, что я надумала, на мой взгляд правильно:
    Поступила выручка в кассу:
    Услуги Д120104510 К 120503660 20000 руб
    Товар Д120104510 К 120509660 15000 руб
    Сдана выручка в банк
    Услуги Д121002130 К 120104610 20000 руб
    Товар Д121002440 К 120104610 15000 руб

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)