×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    3

    Оформление экспортной (?) сделки

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как классифицировать и оформить в бух-ии следующую сделку.
    Мы - Российское предприятие.
    В Беларусии есть предприятие - производитель.
    Германия - покупатель.
    Небольшое уточнение.
    Беларусская компания - самостоятельное юр.лицо, филиалом российской не является.

    Российсое предприятие продает немецкой компании продукцию, произведенную в Беларуссии. Продукция поставляется сразу с завода в Беларуссии. Для Германии продавцом является предприятие РФ.

    Как правильно отразить эту сделку в бух-ии РФ компании, каково движение НДС (если вообще).

    Очень надеюсь на Вашу помощь.

    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    каково движение НДС (если вообще).
    ваша сделка попадает под особенный таможенный режим, при котором НДС вы нигде не начисляете.
    Как правильно отразить эту сделку в бух-ии РФ компании
    в упрощенном виде:
    41-60 - покупка у РБ
    62-41 - продажа немцам
    все документы должен помочь собрать и оформить таможенный брокер.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  3. Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    3
    Благодарю Вас за быстрый ответ.
    Если возможно, подтвердите и/или прокомментируйте мои предположения.

    РФ - экспортер.
    Германия - покупатель.
    Товар продаем без НДС (ввоз на территорию РФ отсутствует).
    Грузоотправителем в документах будет значится Белоруссия.

    Для проводки 41-60 (покупка у РБ) РФ является импортером? Т.е. у нас одновременно ипортно-экспортаня сделка? Или я что-то усложняю?

    Мы должны будем подавать, как я понимаю, в этом случае декларацию по ставке 0%.

    Ещё раз извиняюсь за (возможно) примитивные вопросы и надеюсь на Вашу помощь.

  4. Аноним
    Гость
    Согласно ст. 147 НК местом реализации товаров в Вашем случае не является РФ, следовательно, НДС не облагается

  5. Клерк
    Регистрация
    07.08.2003
    Адрес
    -
    Сообщений
    888
    Нет тут ни экспорта, ни импорта.

  6. Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    3
    Спасибо всем за ответы.

    Если нет ни экспорта ни импорта, а реализация без НДС, то должны ли мы подавать декларацию по НДС (0%)?

  7. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    нет, не должны
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)