×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк Аватар для Мила_я
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    173

    Отчетный год для вновь созданной организации

    Прочитала в книге по бухгалтерии:
    "Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, - по 31 декабря следующего года".
    И вот теперь озадачилась.
    Если моя организация была зарегестрирована 07.11.06, то что в отчетности за 2007 год мне нарастающим итогом еще и ноябрь с декабрем 2006 года добавить?
    И повлияет ли это на годовую отчетность за 2006 год.
    :? Объясните, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для М@лыш
    Регистрация
    28.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    215

    Помогите

    См. пост №19 и пост №23, Над.К. права, все зависит от системы налогообложения.

    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=117176

  3. #3
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Прочитала в книге по бухгалтерии:
    вообще-то это в 129-ФЗ черным по белому
    Если моя организация была зарегестрирована 07.11.06, то что в отчетности за 2007 год мне нарастающим итогом еще и ноябрь с декабрем 2006 года
    да
    И повлияет ли это на годовую отчетность за 2006 год.
    ее просто не будет
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Мила_я, если у Вашей организации первый отчетный год с даты создания до 31 декабря 2007 года, то о какой годовой отчетности за 2006 год Вы говорите? Ее просто не будет.
    Я надеюсь, Вы понимаете, что все вышесказанное касается только бухгалтерской отчетности, а не налоговой? От налоговой отчетности за 2006г. Вас никто не освобождал.

  5. #5
    Клерк Аватар для Мила_я
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    173
    Спасибо всем. Т.е. как я поняла я сейчас сдаю только отчеты по налогам? А баланс и форму-2 не сдаю вовсе.
    Только не понимаю почему, ведь промежуточно балансы тоже сдаются?
    Может это у меня будет промежуточный, раз я потом эти два месяца в 2007 г. включу?
    А если нет то когда вообще я должна буду сдавать самый первый баланс - за 1 квартал 2007 г. что ли???
    Объясните пожалуйста очень вас прошу!!!

  6. #6
    Клерк Аватар для М@лыш
    Регистрация
    28.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    215
    Мое мнение сложилось исходя из слов Над.К
    По налоговому учету сдаете декларации за 2006 год. А за 2007 год поквартально нарастающим итогом с января.
    По бухучету баланс и форму-2 за 2006 год не сдаете. Ноябрь, декабрь нарастающим итогом войдут в баланс и форму-2 за 1 квартал 2007 и т.д.

    Интересно, а с фондами как?
    Последний раз редактировалось М@лыш; 11.01.2007 в 03:33.

  7. #7
    Клерк Аватар для Мила_я
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    173
    Спасибо М@лыш за ответ. Я тоже так поняла.
    Есть еще вопросик. Деятельности у нас нет пока, з/п тоже.
    Как быть с персонифицированным учетом и 2-НДФЛ. Письма написать, что деятельности не было и з/п не начислялась и соответственно ничего не сдавать или этого будет мало.

  8. #8
    Клерк Аватар для М@лыш
    Регистрация
    28.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    215
    Как я уже поняла у вы на общем режиме налогообложения.
    В прошлом году я сдавала отчеты, правда по УСНО, но тоже нулевые. Условия я думаю те же.
    В ПФ персонифицированный учет сказали не сдавать,т.к. деятельности не было. На стенде для "нулевок" было следующее:

    В ПФ до 1 марта
    1) две АДВ-11 (пустые с печатью и подписями).
    2) две пояснительные записки (пустые с печатью и подписями).
    3) Письмо на фирменном блаке о том, что деят-ть в период ... отсутствовала, з/пл не начислялась и не выплачивалась.
    4) Письмо из банка о том, что в период ... деньги на з/пл не выдавались
    5) если на УСН, то ещё уведомление об УСН.


    В ФСС до 15.01 :
    1) Форму 4-ФСС (если не начислялась з/пл, то заполняете только:
    а) таблицу №1 : среднеспис.численность - ... чел;
    б) таблицу №9 : среднеспис.численность - ... чел;
    размер страх.тарифа - (см. уведомление ФСС).
    2) Письмо на фирменном блаке о том, что деят-ть в период ... отсутствовала, з/пл не начислялась и не выплачивалась.
    3) Письмо из банка о том, что в период ... деньги на з/пл не выдавались (на всякий случай, если письма от фирмы будет недостаточно).

    Про 2-НДФЛ сложно сказать, я не сдавала.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2006
    Сообщений
    66
    А как быть если з/пл за 1 месяц была начислена,но не выплачена, р/сч еще не открыт и не планируется, взносы по ОПС заплатили с большим опазданием через сбербанк от имени директора.
    Что делать с отчетностью для ПФ ?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)