×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Звёздочка Звёздочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2006
    Сообщений
    488

    Как сформировать дебиторскую и кредиторскую задолженность

    Каким документом Дебиторскую задолженность по договору. Фирма должн была заплатить поставщику. Но не заплатила. Нужно сформировать задолженность.

    А потом в счет погашения этой задолженности-та фирма закупает для другой материалы и т.п.

    Как это сделать в 1С
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бобан Бобан вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2004
    Сообщений
    640
    Цитата Сообщение от Звёздочка Посмотреть сообщение
    Каким документом Дебиторскую задолженность по договору. Фирма должн была заплатить поставщику. Но не заплатила. Нужно сформировать задолженность.

    А потом в счет погашения этой задолженности-та фирма закупает для другой материалы и т.п.

    Как это сделать в 1С
    актом сверки

  3. #3
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Звёздочка,
    Фирма должн была заплатить поставщику
    это аванс или за поставку ? Если поставщик уже поставил, то задолженность есть. Кредиторская.
    Если просто из воздуха, то не получится.

  4. #4
    Звёздочка Звёздочка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2006
    Сообщений
    488
    Рассказываю.
    Деньги попали на счет фирмы дилера (предоплата исполнение договора в мае).
    По идее 15% себе оставляет-все остальное поставщику (то бишь нам). Так не получилось сделать, так как р/сч поставщика был перекрыт.
    Все деньги уже потратили на закупку материалов и лицензий для фирмы поставщика.
    На форуме пришли к выводу.
    "В настоящее время фирма А является кредитором фирмы Б по диллерскому договору. Так? По агентскому договору уже фирма Б будет кредитором фирмы А. Это к вопросу о взаимозачете."
    А как это ввести в программе я не знаю

  5. #5
    AntonDr AntonDr вне форума
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Сам взаимозачет в программе оформляется документом "Зачет взаимных требований" (Документы -> Документы общего назначения, если у вас конфигурация УСН конечно). Документ этот вводится тогда, когда на счетах бухучета уже отражены дебиторская и кредиторская задолженности.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)