Получилось так, что мы провели реализацию (оказали услугу) в декабре 2005 г. и январе 2006 г., но нам её не оплатили и договор расторгнули, т.е. оплачивать не будут, руководтсво решило представить это как нашу ошибку, т.е. теперь надо снимать с реализации - кто знает как это оформить, какие проводки, как быть с НДС и налогом на прибыль - по НДС делать доп листы за декабрь 2005 и январь 2006 или все отразить в декабре 2006 ???






