Коллеги, взываю о помощи! С ВЭД работаю буквально полмесяца, приобретенных знаний катастрофически не хватает для решения данной ситуации. Наша организация занимается строительством. Мы закупаем стройматериалы за границей, ввозим их на территорию РФ, растамаживаем, платим все соответствующие пошлины и сборы. Однако с некоторых пор часть ввозимого товара в деятельности своей фирмы не используем, т.е. покупаем его лишь для того,чтобы ввезти в РФ. Использует здесь его та же фирма, у которой мы его покупаем. Отношения по поводу дальнейшего движения стройматериалов после растаможки с ними не оформлены никак. Компания эта является нерезидентом. Хотели заключить с ними договор купли-продажи и отписать им этот товар, чтобы не числился он у нас. Однако они верещат, что это им слишком дорого обойдется в плане налогов.Опять же -у них же покупаем и им же продаем?! Директор выдал вариант о том, чтобы мы заключили с ними договор на оказание услуг по растаможке и пр.,чтобы товар через нас не проходил. Подскажите, какие варианты здесь существуют? Какой договор наиболее благоприятен с точки зрения минимилизации налогообложения?

Ответить с цитированием

