Простите, но что-то копаю, копаю, а текст не найду.
В прошлом году, в связи с изменениями в НК перешли с НДС "по оплате" на "начисление". Было переходное положение, в связи с которым НДС, висящий в неоплаченной дебиторке нужно будет уплатить в 2007г.
Стыдно, но комп чистила, ни одного текста закона не сохранилось: в декларацию за какой период мы "вешаем" эти суммы: за декабрь или январь?
Спасибо.


