×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Клерк Аватар для Цецорина
    Регистрация
    30.10.2006
    Адрес
    Тьматараканья
    Сообщений
    94

    Командировка, парковка, въезд

    Работник из командировки привозит касс.чеки за парковку, въезд на территорию организации (базы, центра и т.п.) можно ли эти расходы списывать на расходы ум.налогообл.прибыль???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    автомобиль на баласе? или личный, используемый в производственных целях?
    если авто нигде не числится,то обосновать расходы будет сложновато...

  3. #3
    Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    да, я тоже считаю, что данные расходы должны быть подтверждены документально наличием авто. Тогда все расходы, связанные с этой командировкой можно спокойно списать (ГСМ при наличии путевого листа, парковки, платы за проезд по мосту и пр.)
    Желаю всем удачи!

  4. #4
    Клерк Аватар для Цецорина
    Регистрация
    30.10.2006
    Адрес
    Тьматараканья
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    автомобиль на баласе? или личный, используемый в производственных целях?
    если авто нигде не числится,то обосновать расходы будет сложновато...
    Личный а/м в служ. целях, за него работник получает компенсацию 1200 и на нем же ездит в командировки

  5. #5
    Клерк Аватар для Цецорина
    Регистрация
    30.10.2006
    Адрес
    Тьматараканья
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от Irina_A Посмотреть сообщение
    да, я тоже считаю, что данные расходы должны быть подтверждены документально наличием авто. Тогда все расходы, связанные с этой командировкой можно спокойно списать (ГСМ при наличии путевого листа, парковки, платы за проезд по мосту и пр.)
    Наличие авто подтверждено только заверенной нотар. копией техпаспорта и приказом о выплате компенсации за исп.личного транспорта в служ.целях, меня смущает, что эти расходы (въезд/выезд, парковка и т.п.) кроме касс.чека никак больше не оформлены и не расшифрованы. За что имено этот чек только работник знает.

  6. #6
    Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    Цецорина, обычно в таких случаях либо пишут на чеке, либо дают спец.талон, где указан номер машины и пр.). В данном случае, считаю, что расходы не подтверждены в целях экономической обоснованности.
    У меня вопрос, как вы в таких случаях учитываете ГСМ? или все расходы у вас компенсируются 1200 рублями?
    Желаю всем удачи!

  7. #7
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    одного кассового чека мало

  8. #8
    Клерк Аватар для Цецорина
    Регистрация
    30.10.2006
    Адрес
    Тьматараканья
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от Irina_A Посмотреть сообщение
    У меня вопрос, как вы в таких случаях учитываете ГСМ? или все расходы у вас компенсируются 1200 рублями?
    Бензин, приобретенный во время командировки, приходую на 10 и списываю, на осн. пут.листов, на 44 "командировочные расходы", считаю что это относиться только к командировке (заменяет ж/д билеты и т.п.). Компенсация относиться не к командировкам, а к основной работе, в которой в силу должностных обязанностей предумотрен разъездной характер по городу и области (в котором находится организация). Командировка - это поездка в др. местность, вне места постоянной работы. Я так считаю, а ваше мнение?

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Не уверен, что выписывать путевые листы на чужую машину - правильно.Списывать бензин, сожженный чужой машиной - тоже

  10. #10
    Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    В таком случае, компенсацию за дни командировки платите не следует. И еще, я бы на дни командировки оформила договор аренды а/м, тогда с легким сердцем списывала в расходы все затраты по командировке. А по поводу всяких доп.платежей, тоже считаю, что кроме чека должно быть еще что-нибудь. При парковке точно должен быть указан номер авто.
    Желаю всем удачи!

  11. #11
    Csvetuxa
    Гость
    А если на парковку есть счет гостиницы, можно ее отнести на расходы?
    При том что а/м личный и тоже платится компенсация за использование в производственных целях. ГСМ не оплачивается.

  12. #12
    Csvetuxa
    Гость
    И еще один вопросик по командировкам. В гостиничном счете и счете-фактуре отдельно выделено "шведский стол - столько-то". Могу ли я "шведский стол" тоже принять к затратам? Или из чистой прибыли компенсировать. А если из прибыли, надо ли начислять НДФЛ и ЕСН, и НДС тогда по "шведскому столу" я не могоу поставить "к зачету"?

    И еще про НДС. За гостиницу расплатчивались кредитной картой (куда и перечислялись командировочные) соответственно НДС отдельно в чеке не выделен. Но сч-ф есть. Могу принять к вычету этот НДС?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    ой

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    744
    Могу ли я "шведский стол" тоже принять к затратам
    нет, питание должно быть за счет суточных
    надо ли начислять НДФЛ и ЕСН
    ндфл да, есн нет
    НДС тогда по "шведскому столу" я не могоу поставить "к зачету"?
    можете

  15. #15
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    НДС тогда по "шведскому столу" я не могоу поставить "к зачету"?
    можете
    Это откуда вытекает?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    744
    а что нельзя поставить к вычету?

  17. #17
    Клерк Аватар для Цецорина
    Регистрация
    30.10.2006
    Адрес
    Тьматараканья
    Сообщений
    94
    Этому работнику ещё выплачивается 1000 рублей на услуги сотовой связи, а в командировках в гостиницах он пользуется телефоном и интернетом, на которые гостиницы выписывают отдельный счет и касс.чек- это НЕ принимается к расходам (УНП)???

  18. #18
    Аноним
    Гость
    ндфл да, есн нет

    А соцстрашный сбор от НС и ПЗ?

  19. #19
    Клерк Аватар для Цецорина
    Регистрация
    30.10.2006
    Адрес
    Тьматараканья
    Сообщений
    94
    44 - 71 100 руб. телеф. карточка
    70 - 68 13 руб. НДФЛ с работника

    вопрос: 44 - 100 руб. статья - команд.расходы? или неучитываемые?

  20. #20
    Клерк Аватар для Цецорина
    Регистрация
    30.10.2006
    Адрес
    Тьматараканья
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от Irina_A Посмотреть сообщение
    В таком случае, компенсацию за дни командировки платите не следует. И еще, я бы на дни командировки оформила договор аренды а/м, тогда с легким сердцем списывала в расходы все затраты по командировке. А по поводу всяких доп.платежей, тоже считаю, что кроме чека должно быть еще что-нибудь. При парковке точно должен быть указан номер авто.
    А договор аренды может быть без арендной платы?

  21. #21
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    нет

  22. #22
    Клерк Аватар для Цецорина
    Регистрация
    30.10.2006
    Адрес
    Тьматараканья
    Сообщений
    94
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    нет
    а почему?

  23. #23
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    По определению договора аренды из ГК

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2004
    Сообщений
    3,195
    есть конечно народ сильно жадный,чо прописывает безвозмезное пользование
    но договор аренды самое милое дело,опять же с ценой если не играть-есть чудаки пол-рубля покажут,а есть и пол-лимона за аренду авто в месяц
    здесь главное соблюсти пропорции

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)