Уважаемые клерки!

Первый раз заполняю декл. по НДС, прошу помощи и совета.
Фонд, (ком.деят. нет), ОСНО,н. базы по НДС не было, сдавали квартальные декл. "о" . Получил целевое финас. из бюджета:
В декабре -аванс 1000000, в декабре -акт на 4000000 на всю сумму цел. финансирования . НДС со всей суммы (610169,49) перечислили в бюджет в декабре 2006.В октябре, ноябре ( как и в течение всего года)выручки не было.
Вопрос 1.
Какую декларацию сдавать?
1. За 4 кв.2006?
2. За 4 кв. 2006 и сразу принести уточненные ( нулевые, т.к. ничего не было) за октябрь, ноябрь 2006 и первичную за декабрь 2006?
3. Первичную за декабрь 2006 ? А окт., ноябрь что?
Не хочется штрафов, не хочется привлекать внимание
Вопрос 2.
По заполнению декларации, правильно ли так?
4 6
стр. 020-3 389 830,50 610169,49
стр. 120-1 000 000,00 152542,37
стр. 250- 152542,37
и соответственно 160,180,280
Заранее спасибо откликнувшимся.