Госопда прошу помочь разобраться в проблеме.
Мы приобретаем ОС за счет Целевого финансирования из бюджета (мы коммерческая организация).
1. Приходовать ос с НДС или без
2. Прошу проверить для целей учета НДС необходимо сделать проводки
Д51 к 86
Д08 К60
Д19 К60
Д01К08
Д86К98
Д98К19 - ???
Д98К02 - амортизация.
Как правильно учесть нДС по вышеописанной операции, следует ли включать в декларацию поступление ЦФ (в итоге все равно 0 получися, так то что получии то и потратитли)
3. Программа1 С бухгалтерия7.7 при закрытии месяца формируем Временные налогооблагаемые разницы на сумму ОС(Правильно ли это???
)так как для налогового учета они не принимаются и не включаются в список амортизируемого имущество (НК ст 256 п2 пп3).
Заранее огромное спасибо за помощь