×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Аноним
    Гость

    Помогите выручка, да не наша

    Помогите, пришла на р\с выручка по другой организации, которая была раньше у учредителей (долго судились и вот свершилось), как это все лучше оформить и отразить в учете???
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    26.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    250
    Что это за суммы поступили на счет? Возвращать будите?!
    Хотя налоговики вероятнее всего будут доказывать, что это аванс со всеми вытекающими последствиями!
    Все что делается - к лучшему!

  3. Аноним
    Гость
    это суммы по договору комиссии, но договор оформлен не на нашу организацию а другую, которая была год назад у наших учредителей, а т.к. она ликвидирована выручка по этому договору пришла к нам на р\с вот я и хочу понять как это все оформить и отразить в учете договор о переуступки прави требования делать что ли или как???

  4. Клерк
    Регистрация
    26.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    250
    Если это уступка права требования, то за какую сумму вы приобрели его?
    Если получили безвозмездно, то по п.8 ст.250 НК РФ - это внереализационный доход по прибыли.
    Все что делается - к лучшему!

  5. Аноним
    Гость
    Если внереализационный, то в общем порядке начисляем НДС и налог на прибыль и на 91 счет? А если уступка обязательно прописывать сумму уступки или достаточно сослаться на договор Комиссии, мол вот по этому договору уступаем права?

  6. Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    пришла на р\с выручка по другой организации, которая была раньше у учредителей (долго судились и вот свершилось)
    А организация та жива еще?

  7. Аноним
    Гость
    Жива, ее не могут ликвидировать т.к. ген. директор в розыске федеральном, суд типа дал добро на ликвидацию, но без директора никак замкнутый круг...

  8. Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Ну может тогда сделать вид что платеж ошибочный, сделать акт взаимозачета, по которому СтараяОрганизация погашает задолженность Плательщика, а вы перечисляете эту сумму по реквизитам, указанным СтаройОрганизацией. Без всяких налоговых последствий для себя.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)